借 原材料190 应交税费-应交增值税-进项税额190*0.13 贷:应付票据100 应付账款 90%2B190*0.13
购买原材料一批,价款128万元,增值税率13%,运杂费5000元,材料已验收入库。开出支票50万元,银行承兑汇票20万元,抵预付账款10万元,其余尚欠。写会计分录
2、向A公司购买材料一批,价值160万元,增值税率13%,开出支票113万元,其余尚欠,材料已验收入库。做详细会计分录
购入原材料一批,价款120万元,对方支付了运费9000元。增值税率13%,消费税税率6%。开出支票面值50万元,商业汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。做会计分录
购入原材料一批,价款120万元,对方支付了运费9000元,增值税率13%,消费税税率6,开出支票面值50万元,商业汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。计算过程详细并做会计分录
购入原材料一批,价款120万元,对方支付了运费9000元。增值税率13%,消费税税率6%。开出支票面值50万元,商业汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。计算过程详细并做会计分录
金蝶旗舰版自制入库核算流程
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,小规模交税能用到应交税费-未交增值税吗
累计账面上有未交增值税余额,但是现在4月增值税申报表应交增值税为零,以哪个为准
老师,请问如果薪资15000元,然后公司帮个人承担个人部分一半的社保,个人部分是500元,请问税前工资是多少?请列公式和结果
收到钱做无票收入,后期补票分录应该怎么做呢?
公司打美金给老板香港个人账户,以后还款可以从境内还人民币吗?
个税更正申报去年11月的两个员工工资,他们工资更改为0,更正时是吧他们填0还是删掉
我公司2020年12月购买了300万家具入账,并在2021年一次性调减扣除(享受500万以下固定资产一次性扣除政策),以后每年调增,到现在还有一部分金额没有调增完,因为会计折旧还没有提够5年,现在公司要处置这批家具,那剩余的没调增的金额,怎么办?
固定资产空调在账上折扣完了 实际使用也不好用了 可以怎么处理掉?