你好,是这个月开的红字信息表吗?如果是的话需要 借应付账款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出
我们是购买方,已抵扣进项,现要红冲这张发票,我方已开具红字信息表,对方需要把红字发票给我吗
请问我公司买货已认证,开具了红字信息表。对方开具红字发票,给我们红字发票吗?还是我们拿红字信息表做账
老师,我们是购买方,发票我们已经认证了,开具了增值税红字信息表给对方,然后对方开了红字发票了,接着我们是应该这么做账对吗?
我们是购买方,已认证,开具的红字信息表给对方,我们本月做进项税额转出吗?分录是什么
老师,我们公司是购买方,因为业务问题上个月月底的时候开具了红字信息表,但是对方这个月才给我们开具红字发票,现在要申报增值税了,我是要先按照红字信息表做进项税额转出吗
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
怎么下载表格软件,表格公式
这个月开的红字信息表 同时收到了对方开的负数发票 和正数发票
只要你开了红字信息表,需要进项转出,你在收到他的新的发票,在认证抵扣就可以了。
做账分录是什么
借应付账款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出 2023-04-02 16:27:00
这个是费用的发票 我是当月同时收到了对方开的正负数发票 金额一致 怎么做账
负数借应付账款、 贷管理费用、 应交税费、应交增值税进项转出, 正数 借管理费用、 应交税费、应交增税进项,贷应付账款。
报税填哪里呢
在附表二进项转出20