可以的,没问题的哈

想问下一般纳税人公司商贸企业,购进的产品发票上有规格型号,单位是公斤名称和销项发票一致。销售出去的没有规格型号单位也是公斤,这样可以直接对结转成本么? (有时候购进的公斤的,销售的有件的有公斤的,能不能直接结转),还是必须退回重新开发票
老师您好,增值税专用发票单位是平方米,数量可以开0.24或者53.7这种带小数的吗?另外想问一下我们采购的商品是不锈钢产品,进项和销项的商品名称一致但是规格型号不一致有影响吗?
收到的进项发票明细与实际采购的商品明细不一致,税点和金额是对的,这个发票是否可以接收,在税务上有什么涉税风险吗
老师好,我们进项发票开进来同一项的规格有几十个,我可以库存可以只录大类吗,比如光轴,有光轴规格25-918,36-833等等等等,入库可以只填光轴,但是开发票也有明细,我结转成本能不能直接从光轴这个大类里结转,规格很多,价格不一致,入库如果写规格,就有几百项
老师,我们买了三种型号的单子,销售方只按一种型号开票,我问为啥,他说会给我们销货明细单,上面是三种单,他们自己的进货发票也只是开一种型号。坚决不重开发票,这个销货单和发票总金额符合明细不符合,我可以把明细单附账上吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
采购商品,报销的费用是100,发票是120元要怎么做账呀
老师,建筑业缺进项,怎么弄呀
你好,老师,建筑施工企业做审计报告的话,需要的税款数据(包含外地预缴金额),这些数据是2024.12-2025.11所属期的数据,还是2025.1-2025.12所属期的数据呢?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?