您好,你想人为交税的话,就是随便调整哪个都可以。

老师,您好,小微企业增值税税金预缴金额比税务局系统里显示的预交金额少了5元,这个5元可以在营业外支出里做调整吗?如果可以的话,营业外支出下放在哪个科目里?捐赠支出还是新增一个税金调整科目? 感谢您的解答!
老师,我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗?比如亏损10万我这边调增10万利润,最终利润为0,如果不调整的话会影响我下一年的报表
老师,我们单位现在是亏损的未分配利润借方2000,水果批发行业,之前账上有库存600多,一年多了,我刚接手的这家,如果我走了营业外支出,明年汇算清缴调增的话,假如我今年依然是亏损状态,调增的这600多是否要缴纳所得税
老师单位支付给个人的挂靠费,没有发票,如果我入账,汇算清缴再调增可以吗? 个人的如果我做了凭证,是不是还要代扣代缴下个人所得税
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
哦哦,那钱多调增没事吧?好几十万的话?
对,调整的话,你该交钱交税。
好的老师,感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
但是老师,2021年亏损,就算我把2022年调增了,也不行呀,这个2021年汇算清缴还可以改报表吗?
你的意思是要弥补亏损是吗
是啊,老师如果我不想弥补亏损怎么办
这个你不想弥补亏损也不行,因为这个都是会自动带出来的。
那老师2021年汇算清缴不可以改了吧?
对,之前的可以修改,但是不简易去修改了
那就是我只能在2022年的汇算清缴中把2021年的亏损数和2022年的都调增才可以吧?
对,你多调整一些,然后把亏损的金额也算在里面。
好的老师,就是钱太多了,不好弄呀,都是突发问题
钱太多了,什么意思?
需要调增的数太大,那得将近百万,如果我把支付的贷款利息费用也调增可以吗?
你要是就想人为调整,可以看看账上哪些不合规调整哪些
老师,说实话都是有发票的,就是因为出点问题,需要补增值税,然后税务盯着说我们不交所得税,企业这两年真的是亏损,我就是只能硬性调增
哦,真的亏损不能据理力争吗,要是调整就只能人为调了