您好,你想人为交税的话,就是随便调整哪个都可以。
老师,您好,小微企业增值税税金预缴金额比税务局系统里显示的预交金额少了5元,这个5元可以在营业外支出里做调整吗?如果可以的话,营业外支出下放在哪个科目里?捐赠支出还是新增一个税金调整科目? 感谢您的解答!
老师,我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗?比如亏损10万我这边调增10万利润,最终利润为0,如果不调整的话会影响我下一年的报表
老师,我们单位现在是亏损的未分配利润借方2000,水果批发行业,之前账上有库存600多,一年多了,我刚接手的这家,如果我走了营业外支出,明年汇算清缴调增的话,假如我今年依然是亏损状态,调增的这600多是否要缴纳所得税
老师单位支付给个人的挂靠费,没有发票,如果我入账,汇算清缴再调增可以吗? 个人的如果我做了凭证,是不是还要代扣代缴下个人所得税
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
老师您好,小规模纳税人在季度超过30万以后,应交税费科目应该如何记账呢?
老师,有采购入库台账吗
郭老师,总分公司,分公司看是否需要按月申报增值税,要看哪里,分公司非独立核算的话,都需要报哪些税
车间员工厕所用隔板发票可以抵扣吗
老师,出差的,车票计入差旅费还是交通费,平时加油计入哪个科目
老师好,老师企业所得税申报表里面应付职工薪酬包含企业承担计提的社保吗?比如我1-9月工资是12万,那么社保计提了3千,那是不是我的职工薪酬就应该是123000呢
我们的进项开进来比较细,我能按大类开票吗?比如某牌子面包某味道多少g 多少件,我开票只开某牌子 多少件
老师,我们公司被税务稽查,上月电费进项转出20万,补缴了23/24年的增值税及附加税,这个分录应该怎么做
计提社保和发放社保 计提工资和发放工资的分录怎么写?
员工出差台湾,带回来的凭证是电子发票证明联,这个算是发票吗?可以做为税前扣除吗?
哦哦,那钱多调增没事吧?好几十万的话?
对,调整的话,你该交钱交税。
好的老师,感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
但是老师,2021年亏损,就算我把2022年调增了,也不行呀,这个2021年汇算清缴还可以改报表吗?
你的意思是要弥补亏损是吗
是啊,老师如果我不想弥补亏损怎么办
这个你不想弥补亏损也不行,因为这个都是会自动带出来的。
那老师2021年汇算清缴不可以改了吧?
对,之前的可以修改,但是不简易去修改了
那就是我只能在2022年的汇算清缴中把2021年的亏损数和2022年的都调增才可以吧?
对,你多调整一些,然后把亏损的金额也算在里面。
好的老师,就是钱太多了,不好弄呀,都是突发问题
钱太多了,什么意思?
需要调增的数太大,那得将近百万,如果我把支付的贷款利息费用也调增可以吗?
你要是就想人为调整,可以看看账上哪些不合规调整哪些
老师,说实话都是有发票的,就是因为出点问题,需要补增值税,然后税务盯着说我们不交所得税,企业这两年真的是亏损,我就是只能硬性调增
哦,真的亏损不能据理力争吗,要是调整就只能人为调了