Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
直接填在主表第10行就可以
小规模纳税人,增值税专用发票填开,1张专用发票有限额限制吗?可以填超过10万的金额,是不是超过10万可以只开1张发票呢?普票超10万了,就有提示,专票没有,所以不清楚,问下老师,望解惑
老师我个体户增值税普票未开票32万,专票1万多这个普票和未开票填哪一项啊
老师好,开的专票和普票不超过10万,这填哪里啊?开的1个点
请问老师 一季度专票跟普票超过30万 专票有开了1跟3个点 普票又开免税跟1个点 这样怎么报税呀
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
老师,现在最新的住宿餐饮,得选商品编码选成生产生活服务吗
老师,我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日, 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资, 那个税所属期为 :26年5月时,我下个月申报法人工资时,肯定是工资本期收入写3万, 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊,那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时,法人 3万的工资收入会交多少个税? 2、要是3万个税交的多了,我能不能让法人退回公司点工资,备注就是多发了退回公司? 3、然后我们25年6月计提的76800元工资,截止到今天,在26.5月份只给法人发了3万工资,,那剩下的工资 76800-3万=46800元,。我是发工资合适?还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适?要是调增的话是不是只需要交5%企业所得税?我们小规模小微企业,
老师,企业所得税汇算,去年装修费13万,到现在有1万的发票没有收到,纳税调增是哪一行
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,企业所得税汇算清缴,各类基本社会保证性缴款,是指单位的部分对吗
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,一个公司,租赁一个房子作为办公地点,需要交什么税
比如我现在做25年的汇算清缴,那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄,之前已经暂估了
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值!
老师,事业单位幼儿园收取的伙食费需要交增值税吗?
微信扫码加老师开通会员
老师第一行不填写数据吗?填写后就有税额了呢
就按我说的填写数据就是了
老师我们开了一张专票,4500,没有显示税款,是不用交吗?
不会的哦,不能开免税的专票
专票填写到第二行了,为什么不显示税款呢?,在10行填专票和普票合计数吗
你要保存后才显示数据
老师,暂存和,专票的税额还是没有
把你的申报界面截图完整
老师有了,第一行填后就可以了
好的,祝你工作顺利