你好,借管理费用,贷银行放款,正常做账就可以了,但是抵扣不了所得税。
请问老师,我们公司交房租,但是房东不提供发票,那么这笔钱不能用公司的公账转出吧?如果要转入老板私人账户在转给房东的话要怎么处理这笔钱呀?
老师请问租房子房东的发票税费让公司承担,那公司支付给房东税费去开,这笔分录怎么做账?
#提问#公对公转账,交房租给房东,房东说没有票,这笔账怎么做?
老师 我想问一下 我们从公户给法人私户转了一笔钱 实际是支付房租了 但是房东是个人 开不了发票 房东也不代开 这笔钱的分录我要怎么做
老师 公司租的房给员工做,房东开不了发票,能从对公账户转给房东吗
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
房租不需要每个月分摊吗
你好,这个金额大吗?跨年了吗?借预付账款,贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。
金额小的话是不是就直接计入管理费用,金额大的话再做摊销
对的,是的,但是不要跨年。
老师如果说22年11月缴纳了一年的房租是12万,那这个就跨年了,这个要怎么处理
借预付账款,贷银行放款,按月分摊,借管理费用,贷预付账款。
老师你刚说的不要跨年是不是金额小的话不要跨年
你好,你这个金额算小的吗?你平时发生的费用都是多少?
一个月5000的房租
你好,5000这个不算大的,但是你上面的这个12万这个算大额的,你看一下你们平时发生的费用,这个没有固定的金额算大小,看你单位的业务就行,你们平时的单位工资一个月是多少 和这一个来做对比就可以的。