你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 80000 累计折旧 120000 贷:固定资产200000 二处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
8、2020年12月31日,甲公司出售设备一台,原价5000万元,已计提折旧3855万元,计提减值准备230万元,收到款项900万元已收存银行,假设不考虑相关税费,编制甲公司2020年12月31日处置该设备的会计分录。(3分)
8、2020年12月31日,甲公司出售设备一台,原价5000万元,已计提折旧3855万元,计提减值准备230万元,收到款项900万元已收存银行,假设不考虑相关税费,编制甲公司2020年12月31日处置该设备的会计分录。
8、2020年12月31日,甲公司出售设备一台,原价5000万元,已计提折旧3855万元,计提减值准备230万元,收到款项900万元已收存银行,假设不考虑相关税费,编制甲公司2020年12月31日处置该设备的会计分录。
8、2020年12月31日,甲公司出售设备一台,原价5000万元,已计提折旧3855万元,计提减值准备230万元,收到款项900万元已收存银行,假设不考虑相关税费,编制甲公司2020年12月31日处置该设备的会计分录。
2020年12月31日,甲公司出售设备一台,原价5000万元,已计提折旧3855万元,计提减值准备230万元,收到款项900万元已收存银行,假设不考虑相关税费,编制甲公司2020年12月31日处置该设备的会计分录。
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
老师好,小微企业应纳税所得额超过300万,是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税,请老师解惑,网上两个答案都有。
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?