你好,一般看增值税的税负这里

老师,请问企业有13%的销售发票,同时也有3%简易计税的,我在勾选进项时是只勾选能覆盖13税率金额的发票吗?(有足够的进项),3%那部分比如是3000的税额,是不是这个月就必须至少上3000的税?还是可以用更多的进项覆盖掉?
老师,请问增值税,就是(销项额➖进项额)*发票上的税率对吗?所以公司就是每个月将销项额以及进项额的发票录入系统,系统就能自动核算增值额吗?这个国家具体怎么核算还是不是很清楚。谢谢。
税负率的推算,是根据销项找进项还是根据进项找销项,很多会计每个月25号就不开票出去了,如果根据销项找进项,次月初才确定上月销售了好多,再进项充足的情况下可以选择抵扣不抵扣,进项不够的话,次月开的也低不到上月了,根据进项找销项,一个公司的销售金额也控制不到啊,这个具体怎么去操作啊
这个月进项发票不够,还差99200元,或者下个月缴纳1万多的增值税哈,这是外账会计说的,接下来该怎么操作呢?下个月让供应商开进项票么?
进项税额发票,当月取得发票,当月抵扣的, 取得发票时分录是不是就做: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项发票 贷:应付账款 那么,认证抵扣需要再结转进项发票的会计分录吗?还是就把“应交税费应交增值税-进项税额”科目挂着?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
问一下税负率综合税负率是有没有扣除固定资产的进项税额,我这里有扣除固定资产和没有扣除固定资产2个。
老师你好问下,建筑项目平时发生的管理后勤费用,未入项目核算的,只能平摊后勤的费用吗?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?
那如果有进项,可以申请退税吗?
我们是一般纳税人,在澳洲有搭建会展的服务。现在开票应该开免税发票,还是开0税率的发票。
请问老师,我们给客户做了室内吊顶,发票大类是开建筑服务吗
老师,请问总包合同有发包方,承包方,代建方情况下,谁是甲方单位啊