你好,可以的。可以这么做。

涪陵天宇实业有限责任公司是一般纳税人,增值税税率为16%,所得税税率25%。2017年9月发生下列经济业务,请根据业务,写出会计分录。1.公司开出为期3个月的商业票据支付之前欠光华公司的货款及税额。2.公司从成都东风公司购买L型钢材100吨单价4500元/吨,价款450000元,税额72000元,购入铝材50吨单价12000元/吨价款600000元,税额96000元;材料通过成都迪邦运输公司运达,运费30000元,税率10%,税额3000元,各项款项均以银行存款支付。材料全部验收入库,材料运费按重量分配。3.公司购买不需要安装的设备,价款150000元,税额24000元,以银行存款支付。4.结算前期借贷银行的短期借款利息,本月承担利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月应付利息6000元。5.根据仓库领料单汇总,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生产A产品114300元;用于生产B产品118500元;车间一般消耗2700元;行政管理部门消耗830元。6.购买办公用品1100元,税金176元其中:管理部门领用350元,生产车间领用750元。
母公司(江苏佰利)替子公司(江西佰利)付货款,供应商开票是开给子公司,母公司和子公司的会计分录怎么做?弄委托付款并写明从应付账款里扣除可以吗?比如母公司写分录:摘要(协议)代付货款(太仓华泰)借:应付账款-江西佰利 贷:银行存款
(根括给定的资料,采用借贷记账法对各项经济业务编制会十分录,将各业务顺序编号作为会计分录题号,与在答题纸相应位置。要求科目、借货方向、金额都正确,会计分录格#规范。在途物资、原材料、在建工程固定资产、生产座本库存商品、应交税费若有的应列出的的科目第17:18题写过算过程,17、18每小#5分:其金每小题3分:共计100分。)2202201010资料:江西豫章制造有限公司2022年12月发生以[下经济业务,该公司为一般纳税人,增值税税率13%,运输费暂不考虑增值税,所得税税率25%。(1)向省工商银行申请流动资金货款1,000,000元,款项已存入银行。(2)接受投资的汽车一辆,其价值为200,000元,增值税26,000元,增值税不可抵扣。(3)顶付洪都机械制造公司货款2,000,000元。(4)从洪都机械制造公司购入“台雨要安装的设备,#但税专用发票载明其价款1,000,000,增值税2201010130,000元,对方代垫运杂费10,000元。(5)任设备安装过程中,领用原材料5,000元,并以存款5,000元支付安装调试费用。(6)上述设各已安装完毕,并交付使用
(根括给定的资料,采用借贷记账法对各项经济业务编制会十分录,将各业务顺序编号作为会计分录题号,与在答题纸相应位置。要求科目、借货方向、金额都正确,会计分录格#规范。在途物资、原材料、在建工程固定资产、生产座本库存商品、应交税费若有的应列出的的科目第17:18题写过算过程,17、18每小#5分:其金每小题3分:共计100分。)2202201010资料:江西豫章制造有限公司2022年12月发生以[下经济业务,该公司为一般纳税人,增值税税率13%,运输费暂不考虑增值税,所得税税率25%。(1)向省工商银行申请流动资金货款1,000,000元,款项已存入银行。(2)接受投资的汽车一辆,其价值为200,000元,增值税26,000元,增值税不可抵扣。(3)顶付洪都机械制造公司货款2,000,000元。(4)从洪都机械制造公司购入“台雨要安装的设备,#但税专用发票载明其价款1,000,000,增值税2201010130,000元,对方代垫运杂费10,000元。(5)任设备安装过程中,领用原材料5,000元,并以存款5,000元支付安装调试费用。(6)上述设各已安装完毕,并交付使用
公司从供应商那里采购商品(分录为借:库存商品,进项税金,贷:应付账款),供应商说我们拿货达到一个标准(比如100万)会给我们一个返利,但是不是直接返钱而是给我们一个额度,当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户,以促进销售,这个礼品的钱是我们付的,开票也是开出来,我怎么感觉虚虚的,不知道怎么做分录,每个阶段的分录可以写一下给我吗,谢谢
老师,高新技术企业证书年限2026年1月15日-2028年12月25日,在税务上的政策享受年限是怎么样的。什么样的企业属于先进制造业,享受加计5%,
快递行业的财务工作很复杂吗?需要做很多表吗?需要多注意什么?谢谢你了
公司收到运输司机个人损坏商品的赔偿款,到底用不用交税,做入哪个会计科目,两个老师两个说法,有没有审计经验的老师,帮忙解答一下,谢谢
现金流量表是根据银行存款和库存现金明细账编制的吗
准备注销公司,那上边的交纳社保的人员该怎么办?是如果当月注销的话,先把当月的社保缴纳了吗?
想注销总公司、还有两个分公司……那都有数字,比如:应付账款、其他应付款,这两个科目的税是怎么算的?
老师好。工商年报截止时间是每年6.30嘛
请问公司是这个月补缴去年的平台收入,这个月扣钱,有滞纳金,这个做账要做到去年吗?然后年报滞纳金调增,还是说钱是今年扣的去年只是计提。滞纳金不用调增
我公司经营业务是环保、水务设备维修、设备安装调试等业务。
老师,我想问一下,我们从其他地方购买了办公文具,水杯雨伞,湿巾等。搞活动的一些小东西,拿些礼品,然后到某县环保局参加活动,宣传环保方面,然后我们购买的这些用的材料需要给环保局开发票,那以什么样的形式开这个发票?
你看一下你们之间往来用的哪一个科目,这个应付账款也可以改成其他应收款。
老师,用其它应收款,是要回来的吧。母子公司有业务往来,是想要直接从以后货款里扣除,觉得应付账款更好对吗?
母子公司在这里面是借款的业务,以后需要还钱的。
这个不是欠货款的意思。
我们还欠子公司货款,可以直接扣除货款吗
可以的,可以这么做的。