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公司从供应商那里采购商品(分录为借:库存商品,进项税金,贷:应付账款),供应商说我们拿货达到一个标准(比如100万)会给我们一个返利,但是不是直接返钱而是给我们一个额度,当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户,以促进销售,这个礼品的钱是我们付的,开票也是开出来,我怎么感觉虚虚的,不知道怎么做分录,每个阶段的分录可以写一下给我吗,谢谢

2023-09-22 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 14:49

你的折扣怎么开发票?

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快账用户9745 追问 2023-09-22 14:57

从供应商那里拿货,按正常开票,没有什么折扣,然后买礼品的时候,开票是开我们的

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齐红老师 解答 2023-09-22 14:58

你好,返利怎么给你开,正常给你开的吗?如果是的话,借库存商品贷营业外收入,没有花钱在做这个。

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你的折扣怎么开发票?
2023-09-22
拿到发票这个做冲掉暂估借 库存商品负数 贷 应付账款—暂估负数,按发票做借库存商品 贷应付账款供应商
2020-10-11
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-03-31
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
这样做不对,需要一预到底借库存商品200 贷预付账款150, 银行存款50 然后你的预付账款贷方有余额是60,表示你们欠了人家60
2025-07-02
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