你好,这个待认证的不用填进去。

老师 请问差旅票 可以抵扣0.09的进项 填报的时候我在本期进项税额明细填报了 但是为什么没在主表里面显示着笔进项呢? 主表留底税额只显示认证的转票金额
本月没有销项税额,只有进项,已认证。增值税申报表二本期进项税额明细怎么填?
老师,待认证的进项税额,申报的时候本期进项税额明细附表2要填吗?
老师,请问在8月进出口认证进项发票43张,全班都要在申报增值税纳税申报表附表2待抵扣进项税本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报呢?
老师,我进项认证勾选确认了,为什么我申报的时候进项税额明细表里没有数据。认证之后需要等多长时间
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
待抵扣进项税额这几栏要填写吗
这个不用的。现在不需要填这个了。
我看之前会计一月份勾选了几张,显示未交增值税负数188,那这个季报现在需要填写吗?我是第一次报一般纳税人的,不知道啊
你好,你这个月有销项税额吗?
没有呀的,这个季度都没有收入
您好,您如果没有收入的话,就只能留底了。
那这个待认证进项税额的表不用填吗
这个表是每个月抵扣认证了才填的吗
你好,是的,是要勾选认证的才填。
好的,明白了,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,还要问一下,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,应抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
帮我看看
你好,新的问题麻烦您重新提问,谢谢!