你好,这个待认证的不用填进去。
老师您好!本月进项税认证成功,但申报时候进项明细表没有显示,附表2第三项待抵扣进项税额里显示有认证成功但未抵扣进项税,本月已经申报成功。下月申报要怎么做?
本月没有销项税额,只有进项,已认证。增值税申报表二本期进项税额明细怎么填?
老师,待认证的进项税额,申报的时候本期进项税额明细附表2要填吗?
会计漏保印花税,造成滞纳金2000元,会计自己赔吗?
我合格考密码忘记了手机号也换了,去找招生办老师他说他现在登不上去帮我修改手机号。现在怎么办啊急死我了
刘艳红老师个人独资企业也要申报税吗?
老师,一般查被审计单位的收入,他们输入确认时要看哪些资料?
老师好,请问门诊对外开具的发票,货物及应税劳务这一列应该如何开具?
购买固定资产,入账价值,进项税那是怎么回事
请问,在什么情况下劳务报酬需要对方给公司开具发票?
老师,请问非房地产企业城市配套费计入无形资产还是在建工程
请问老师,委托加工费计入什么科目,能直接计入材料成本吗?土地使用税用不用计提?
老师,我们公司给小学咨询室,走廊墙面,天棚维修换新,这属于建筑服务—维修项目,还是建筑服务—工程款。
待抵扣进项税额这几栏要填写吗
这个不用的。现在不需要填这个了。
我看之前会计一月份勾选了几张,显示未交增值税负数188,那这个季报现在需要填写吗?我是第一次报一般纳税人的,不知道啊
你好,你这个月有销项税额吗?
没有呀的,这个季度都没有收入
您好,您如果没有收入的话,就只能留底了。
那这个待认证进项税额的表不用填吗
这个表是每个月抵扣认证了才填的吗
你好,是的,是要勾选认证的才填。
好的,明白了,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,还要问一下,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,应抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
帮我看看
你好,新的问题麻烦您重新提问,谢谢!