您好,在A105000第30行第一列
老师你好,电商行业采购货物由于发生退货对方扣除运费之后在退款给我们,这个扣除的运费不开发票,在汇算清缴时需要调增,这个填写在纳税调整表的哪一行
企业年度汇算清缴,公司承兑贴现给了普通公司,普通公司收了手续费的,这个手续费,普通公司没有给我们开发票,那么,手续费的这部分费用,年度汇算清缴时,可以扣除吗?如果不能扣除,我需要在哪个表格具体的那一行调增?谢谢你了
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师你好,从供应商那购买的货物中间发生退货,对方需要扣除运费后才能退款,那扣除运费的这一部分不给我们开发票,这个我需要怎么做账呢
23年企业采购一批包装物,有500元对方未开具发票,后因联系不上供应商一直未开,我计入了营业外支出-坏账损失,对吗?这部分在汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗,具体填哪一行?
老师,延期缴纳增值税同时有滞纳金,会计分录怎么写?
老师,有一个问题,我想问一下!就是公司前期有些费用是股东个人支付,也有发票,我挂账也是挂给了股东,现在要把这个费用报销给股东需要什么附件说明??还有就是挂账只用发票挂账可以吗?
这一题不理解,自产产品用作在建工程 视同销售吗
老师电脑考试的计算器,有图片可以看下是怎么样的吗,我可以在网上买来用下
老师我们公司给另一个公司分红是不是只看未分配利润呐?那又看每年的净利润干啥啊?有什么关系么
个体户报个税,是不是工资薪金所得个税和经营所得个税? 有没有那种税务网在申报,个税却不用报的
老师,一般纳税人开票普票是几个点
老师麻烦问一下,对方不付货款,我司起诉,找了个律师,付了服务费,这个费用,我可以借管理费用-办公费,贷银行存款吗,还是必须要再增加一个科目 管理费用-服务费,谢谢老师
老师,您好!想问下公司需要向银行贷款,怎么填资产负债表会好点?我是小白,不太懂做应付银行贷款的报表,谢谢
股权转让 是不是有一项 签章 在支付宝上面 签字啊?
如果有固定资产折旧,资产折旧摊销明细表必须要填写是吗
您好,是的,是必须填写的
那公司的车辆是填写在资产折旧摊销明细表的哪一行呢
您好,运输设备行次
这个是吗
您好,是的,就是这个
去年汇算清缴的时候会计填到这个里面了,我现在怎么做
您好,可以更正以前的纳税申报表
这个资产计税基础这个数据是怎么填写的
您好,若您一次性付款,就是账面价值
您好,是根据税法口径得出的
这个固定资产当时会计入账时是全款入账,这个实际是法人自己付款通过贷款买的,当时的代账会计也没问,就一直在账上挂账
您好,那您账面价值=计税基础
那您的意思是填写时候资产的原值和资产的计税基础数据是一样的是吗
如果按照这样的全额付款时是这样来填报的是吗
您好,是的,计税基础按税法口径
22年4月接手的账,当时在4月份重新录入固定资产卡片,从5月份才开始计提折旧,相当于中间少计提一个月的折旧,这个需要怎么调整
您好,您说的调整是哪个?
就是刚才说的这个固定资产呀,我这边从4月份开始接手这个账的,接手之后重新录入账套
您好,那您严格来说按照资产实际情况入账,若后记录就补充调整