您好,在A105000第30行第一列

老师你好,电商行业采购货物由于发生退货对方扣除运费之后在退款给我们,这个扣除的运费不开发票,在汇算清缴时需要调增,这个填写在纳税调整表的哪一行
企业年度汇算清缴,公司承兑贴现给了普通公司,普通公司收了手续费的,这个手续费,普通公司没有给我们开发票,那么,手续费的这部分费用,年度汇算清缴时,可以扣除吗?如果不能扣除,我需要在哪个表格具体的那一行调增?谢谢你了
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师你好,从供应商那购买的货物中间发生退货,对方需要扣除运费后才能退款,那扣除运费的这一部分不给我们开发票,这个我需要怎么做账呢
23年企业采购一批包装物,有500元对方未开具发票,后因联系不上供应商一直未开,我计入了营业外支出-坏账损失,对吗?这部分在汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗,具体填哪一行?
公司的经营范围有技术服务,可以开设计服务类发票吗
老师 申请增值税即征即退 申请 需要上传什么材料呢
一般纳税人开设计服务,税率是多少
老师您好 请问在固定模块里 要调整折旧对应的科目和残值率,要先计提本月折旧吗?
我们是外贸公司,现在货款收不回来了,我们也没有钱付加工费,那没有成本票的情况下,已经出口的报关单怎么处理?
老师,请问一下客户只销不进,会有什么税务风险啊?叫开进项回来总不开,是卖电脑给单位的。
老师你好,我们公司这个月现金流紧张,可以从职工借款,先把单位社保交上,回头再把钱还给员工吗
资产负责表应收账款的期末数是根据那几个科目 的余额填列的?重分类的情况
老师,有一个单位要在我们公司走一个2万元的收入,意思是甲方给他2万,但是他没有账户,需要转到我们公司,我们再转给他 第一: 他是需要给我们开发票吧? 第二: 因为需要涉及我们给甲方开发票,我们适当的收一些税点,需要收多少?都有哪些税,我们是小规模纳税人。谢谢
有一笔私车公用的费用,付款时没有发票,只有过路费和加油的截图,过了几个月开了一张油费发票,把之前的账冲掉再录一遍,凭证后面附发票可以么?还是截图与后开发票不一致直接把发票放在原凭证后面
如果有固定资产折旧,资产折旧摊销明细表必须要填写是吗
您好,是的,是必须填写的
那公司的车辆是填写在资产折旧摊销明细表的哪一行呢
您好,运输设备行次
这个是吗
您好,是的,就是这个
去年汇算清缴的时候会计填到这个里面了,我现在怎么做
您好,可以更正以前的纳税申报表
这个资产计税基础这个数据是怎么填写的
您好,若您一次性付款,就是账面价值
您好,是根据税法口径得出的
这个固定资产当时会计入账时是全款入账,这个实际是法人自己付款通过贷款买的,当时的代账会计也没问,就一直在账上挂账
您好,那您账面价值=计税基础
那您的意思是填写时候资产的原值和资产的计税基础数据是一样的是吗
如果按照这样的全额付款时是这样来填报的是吗
您好,是的,计税基础按税法口径
22年4月接手的账,当时在4月份重新录入固定资产卡片,从5月份才开始计提折旧,相当于中间少计提一个月的折旧,这个需要怎么调整
您好,您说的调整是哪个?
就是刚才说的这个固定资产呀,我这边从4月份开始接手这个账的,接手之后重新录入账套
您好,那您严格来说按照资产实际情况入账,若后记录就补充调整