你好,实际操作中,都是根据开票来确认收入和成本的
会计小白提问:请问老师,我司是商贸批发,月末的库存商品的成本结转是按照当月实际发给客户的产品数量核算进价成本还是按照当月收到的厂家开的发票额来结转成本? 我司是这样:比如本月实际发给客户(销售)是10000件产品,但是有的客户当月不需要发票就不给开了,实际开票只开了1000件。我要根据当月销售额来申请厂家的进项发票,我要怎么办呢?
老师:您好!我属于商贸公司,签订了销售机床合同后,或者会收到订金或者没有收到定金时,就会去采购机床,一般都是供应商给我司发货时付清尾款。然后机床回来我再发货,到这里做成品入库吗?收入我是一部分按发票确认(公司购买),一部分无票收入(个人名义购买)。做收入同时做出库,结转成本!请问这样一套完整的会计分录是怎么样的呢?请老师给一个完整的分录吧!谢谢老师了
判断1.编制银行存款余额调节表只是为了核对账目,不能作为调节银行存款日记账账面余额的记账依据。(CP11.0)()2.企业购入交易性金融资产时,应将支付的交易费用计入“投资收益”账户。(CP12.0)()3.企业在确定应收账款减值的核算方式时,应根据企业实际情况,按照成本效益原则,在备抵法和直接转销法之间合理选择。(CP1
老师您好,请问贸易型出口企业(只外销无内销),收入和成本如果确认,收入是根据报关单上的出口日期确认呢还是根据收汇的日期?收入金额是根据报关单的金额来确认吗(因为收汇有时候存在尾款未收到)然后成本是在收到供应商开出的进项发票确认吗?
请问老师收入和成本确认的时间节点是怎样的呢? 收入是根据开票还是收款或者分情况依据什么? 成本是入库还是根据销售时间,即销售的时候按照数量和采购单价结转成本,还是按照付款或者其他依据呢?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?