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老师好,请问本月公司进货10万,取得一张进项票税金11504.42元,本月只销售了3万,销项税额3451.32元,那我只能勾选这张抵扣票,抵了3451.32.那还有8053没有抵怎么办,没有其他票了。如果不勾选,销项挨交3451.32,怎么处理?

2023-04-03 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 16:17

我建议你是勾选了,然后抵扣不了的留底,以后还能抵扣,然后不用交增值税。

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快账用户8127 追问 2023-04-03 16:20

都勾选了还能留抵?怎么留?在申报表表二待抵扣进项那里填吗

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:35

填写在报表的当期认证抵扣的进项里,然后抵扣不了,就会自动留底了,下期也会自动抵扣。

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快账用户8127 追问 2023-04-03 16:37

好的,谢谢了

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:47

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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我建议你是勾选了,然后抵扣不了的留底,以后还能抵扣,然后不用交增值税。
2023-04-03
同学你好 ,分录 销售货物 借:应收或者预收账款 20000 贷:主营业务收入 20000-1651.38 应交税费-销项税 1651.38 购入货物 借:库存商品 600-69.03 应交税费-销项税 69.03 贷:应付或者预付账款 600 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 600-69.03
2022-03-30
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
同学,您好,你有进项,怎么还会缴销项,你没有认证全,对吗
2020-08-07
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2024-03-05
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