到税务局那边给你申报,然后你带着纸质的申报表公章去税务局补修改一下就行。

老师,个体户核定征收纳税人,申报表上自动出现11栏数据是税局给核定的,我实际开票的不含税收入金额小于核定金额,需要改成实际的不含税收入金额吗? 打比方我核定金额10万,申报系统自动显示10万,我实际开票9万,申报表要改成9万吗
老师,你好,我是个体户,现在开普票开了170万,经营所得是定期定额的,系统不让修改数据,还是税管员核定的12万申报,现在需要怎么处理呢?
老师你好,我们公司是个体户,税务核定是定期定额9万每月元,我们上个月开了29万的票,开超了。这个月就是申报期了,我们要怎么处理,最好不要缴税
您好,老师,请问现在申请注销的需要申报经营所得税的,当季度是没有发生的,那么定期定额的数据是填几个月的,原本是每月核定10万元的,我现在季中注销是填20万还是留系统默认 的30万
老师,您好,我公司是个体户的,每个月核定是10万,已经门前自动申报了。但是我在12月季度开票5万,增值税报表和经营所得税就已经按核定报了,并交税了,那么我现在还需要按照实际的开票金额来重更正申报吗?
老师你好,自助打印回单手续费360元一年,这个能计入手续费吗
老师,刚入职场感觉在财务共享中心一个办公室五十几人,很难交到真心朋友,出了校园,也不知道在国企哪些人是有关系有背景或者内心到底是什么样的角色
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
普票一个季度不超过30万,只需要缴纳企业所得税和印花税是吗,
你好,老师,请问我们公司的业务是别人介绍的,这种有一个居间合同,就是这个项目赚钱之后,就要按比例给人家一定比例的钱,这种双方签一个合同,之后固定的时间按指定的比例给那家公司打款,之后对方开票给我们,这种可以做成本吗,合理吗
老师,这个申报的话,是改成查账征收的方式吗?还是说按核定征收的方式来计算?
你好,你税务局要求你们改查账了吗?如果没有的话,还是按照定额。
那定额的我们开票170万,这个经营所得怎么计算税额呢?
这个不含税的金额乘以核定率。
核定的是货物的1.4%,核定的金额是12万。现在我们开出去的是劳务费,现在怎么计算呢
应该没有这么高的,应该是百分之几千分之几。
老师,是这个吗?
是的,应该是这一个的。
那我就用开出去的170万乘以这个税率吗?
是的,是的,是这么做的。
可是,税管员把其他的改成查账的,就是这个个税没有改,那我不需要再去要求税管员更改这个了,是不是?
对于个体户,核定的是不是比查账的要好啊?
中央官员把其他的改成查账是什么意思?
他跟你说,你们单位需要查账征税了吗?
他昨天给我打电话说改成查账的了,让我记得申报
那应该在自然然电子税务局里面申报。根据你的利润来缴纳
自然人扣缴软件申报是吗?我进去了,里面提示定期定额,填不了数据
对的,是的,是在这里面的。
申报不了的话,你就找你税务局,你跟你税务局说,税务局那边给核定的还是定期定额,没有修改过来。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。