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老师借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),这个是什么时候用的这个分录

2023-04-03 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 17:16

你好,这个销项税额你转收入的时候就有了。转出未交增值税,这个在你月底要交这个税的时候做。

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快账用户5843 追问 2023-04-03 17:19

老师就是这个贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个是抵了我前面的进项税还是没抵的

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齐红老师 解答 2023-04-03 17:21

这个是抵完之后剩余的金额。

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快账用户5843 追问 2023-04-03 17:22

老师这个是月末要做的吗?

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齐红老师 解答 2023-04-03 17:24

您好,如果你有要交的税才要做这个。

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你好,这个销项税额你转收入的时候就有了。转出未交增值税,这个在你月底要交这个税的时候做。
2023-04-03
对,是对的,是的,是的
2021-04-19
同学您好 分录是正确的。
2021-04-19
你好,结转进项销项后还有一个分录借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税
2020-12-22
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-02
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