同学你好 按明细登记 自己做表统计

请问一下老师,就是我们经理发我的出口退税的资料没有进项票,如果没有进项票,要怎么知道报关单上的商品对应的是哪些进项票啊?如果存在一对多,或者多对一,要怎么在进项票里区分对应的报关单呢?
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
我们的老板朋友的公司,采购一台仪器直接出口了,但是财务把采购的发票用来抵扣进项税金了,没有退税,供应商也不愿意红字重开;现在想让我们帮他们开一张发票去退税,但是我们又没有采购过这个商品,可以他们开一张销售发票给我们,我们再开一张销售发票给他们么
老师,我们出口退税,生产采购回来的进项发票,不是一对一的,而是多笔采购或者没有指定哪个订单,请问这个进项发票,如何登记?
老师,我们公司开始有了出口退税业务,请问一笔出口退税需要装订进凭证的资料有哪些?是不是需要 进项发票,出口报关单退税联,进销合同,收汇回单,付款回单,出口商品明细表,进口商品明细表 ,还有其他的吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我们过程也没有按订单领料生产,怎么办
是生产型出口退税的吗
是的,我们做五金加工出口。
同学你好 那你们是什么成本核算方法
订单法(分批)
同学你好 那你应该按订单领料 按照领料的数量做成订单法
那是不是要求供应商开票清单要开的特别细?
同学你好 对的 是这样的哦