你好; 按照你实际12月末的负债表里面固定资产数据去写即可
我们是高新技术企业二二年第四季度购进的固定资产在企业所得税年度汇算清缴时可以一次性扣除,且可加计扣除是什么意思?请问
2022年第四季度购买500以内的固定资产,在第四季度开具了发票,但是设备没有运送到公司,账务上没有进行固定资产增加的处理。公司是高新技术企业,汇算清缴时,这台设备可以作为百分百加计抵减处理吗?
高新技术企业2022第四季度固定资产,汇算清缴如何填写
高新技术企业2022年度达到预定可使用状态形成的无形资产汇算清缴时需要填写到A105080表中的第21行无形资产里面吗?
2022年申报预缴第四季度企业所得税有加计扣固定资产(高新技术企业2022年10-12月购入固定资产可以加计扣除),汇算清缴怎么才能体现固定资产加计扣除呀?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
是加计扣除的
你好; 加计扣除 ? 你什么业务的; 固定资产 你说的是一次性税前扣除这个把
是的,一次性税前扣除的,这个如何填写
这个学堂有一个课程; 专门讲解怎么弄季报 和年报的课程; 可以系统去看看 https://www.acc5.com/course/course_11859.html