你好,第十栏填写的不含税销售额。然后第19行填写的是免税的税额,按照3%来。

老师:您好!我们公司是小微企业的小规模纳税人,季报。12月份开具了一张冲红专票,金额180000.00(不含税),上季度普票(免税)开具了198000元,请问怎样填写增值税(小规模)纳税申报表?
我们是小规模纳税人一个季度开了14万的普票,报增值税季报只填主表吗?要不要填减免税额的那张表。
老师,你好!,我们是小规模纳税人,一个季度开普通发票含税60340元,这个月要报税,增值税申报,是不是只填10那个格小微企业免税额60340呀?
我们是小规模纳税人,第一季度开了1%个点的普通发票不含税金额272241.6元,增值税申报表填在第几行
小规模纳税人,小微企业,三季度只开一个点的票 151485.25 元,是 普票,增值税减免明细表不需要填吧?只需要在小微企业免税销售额那一栏填 151485.15 对吧
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
老师,你好!我是这样填的,并且申报了,但是为什么税盘还是不能清卡?
你好,你清卡的时候出现了什么提示?
我开的普票是1%,需要再填别的表吗?
银行季度30万以内,其他的不需要填写的。
需要比对
清卡时出现增值税未申报或未比对
你好,那就去税务局那边清卡。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快