你好,您去年怎么做的分录嘞?

老师,查账征收的建筑公司的项目20年老板垫资完工了,当时没有按权责发生制确认收入,没有开成本发票,到22年甲方才拨款开销项发票确认收入,无法取得成本发票,去邮政代开的话没有资金流,收入和成本确认时间为22年,但是实际施工业务发生时间为20年,这种情况怎么处理?
老师好,公司为制造加工企业,报到税务局的申报表全部是按开票收入计账的。我们这边收入需月底与客户对完账确认后才能开发票,开票后客户才会付钱过来,我们收款也是延后个多月。税务报表全部按开票金额申报。提供给老板的就是当月暂估收入计算的,成本与申报表完全相同。这算两套账吗?
你好老师,我想请教一下,我公司是建筑企业,2022年10月份结束了一工程项目,项目没有验收,没有工程款进账,但是发生了人工成本,也申报了个税,23年1月份,项目验收合格后,工程款也转入了公司账户,人工工资也已经支付了,我想问下老师,前期已发生了的人工成本,跨年确认的收入,这种情况该如何进行账务处理。恳请老师赐教!非常谢谢!
我们是人力资源公司,去年给客户垫付了代发工资,个税已申报,到今年才开票确认收入,这个账务如何处理?去年垫付工资申报个税是需要确认做成本吗?
我们是人力资源公司,去年给客户垫付了代发工资,个税已申报,到今年才开票确认收入,这个账务如何处理?1.去年垫付工资申报个税是需要确认做成本的话,去年就是亏损的,而今年开票确认收入就成了盈利。2.或者是去年垫付工资做到其他应收款,今年开票确认收入时,再转其他应收款为对应成本。这2个发放不知道哪个合法合规?
借 主营业务成本 贷 其他应付款—法人 这笔分录什么意思
老师,个体户注销,需要填A表和B表吗
老师请问下我们公司去年自己公司买的车自己用,也自己公司开给自己公司发票当时做的是借应收贷主营业务收入 销项税,收的发票是借固定资产 进项税 贷应收 但现在我们红冲了那张发票,卖给了其他公司,请问下我们的会计分录应该怎样做?
抵税和进项税额有0.01的差额咋办
刚接触新公司,建筑行业,怎么查看2025年的增值税税负率呢?是收到的专票都能勾选抵扣吗?还是有什么规定?
老师,分公司还用计提所得税吗
印花税 小额的低值易耗品票 要交印花税吗
我司是小规模纳税人,有增值税减免;在现金流量表中支付税费显示为负数,是正常吗?还是需要调整?
做为公司帮自然人购买东西开票,然后付款给另一家公司,怎么做账
老师,我这个月只计提了买卖合同的印花税,没计提借款合同的印花税,这个月我已经结账了,不想再动账了,下个月也就是4月记账的时候再补提行吗?