你好详见截图的哦哦哦
企业代扣代缴个人所得税取得的2%手续费,年退回的手续费,一般纳税人要按6个点交增值税?计入营业外收入还要交所得税? 这个增值税申报填在未开票收入里吗?
个税退付手续费是计入其他业务收入好还是营业外收入好?(小企业会计准则)另,如果计入营业外收入税务局容易找吗?
老师,小规模纳税人收到税务局退回来的个税手续费,这个是要入营业外收入计税的是吗?按几个点计税?
小规模纳税人,收到返还的个税手续费,增值税是按1个点计算缴纳吗?
小规模 收到退回的个税手续费 在计入收入时是按3%倒算收入还是1%倒算收入
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,就是小规模纳税人收到个税手续费不用计提增值税了,减免了。一般纳税人收到个税手续费就要计提增值税,按3%来计提增值税缴纳?
是的是的。小规模是减免的。
老师,那一般纳税人收到个税手续费就要计提增值税,按3%来计提增值税缴纳?不是按6%来计提吗?
哦不好意思同学我刚才核实了一下目前一般的哦,不好意思,同学,我刚才核实了一下,目前一般都是人是6%。
小规模纳税人是减免的,一般纳税人是按6%来计提增值税,是这样吧?
是的,是的,是这样子的哦。
好的。谢谢老师
客气期待您的好评哦哦