同学,你好 实际发生的研发费用支出,就享受研发费用加计扣除

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
但是如果是使用不征税收入的资金而形成的研发费用,是不能享受研发费用加计扣除政策的吧
同学,你好 嗯嗯,是的
那当作营业外收入纳税,放弃选择不征税收入可以吗?
同学,你好 不可以的
企业已经这样操作并缴税了,怎么办
同学,你好 最好更正之前的凭证和申报