同学你好 有委托协议就可以
三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
老师,我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了(居间费等)钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款,怎么处理呢? 有发票可以平账,冲减其他应收款 没有发票呢,我怎么处理
老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
请问甲公司把乙公司的货款打到我们公户上,我给以公司转账时银行备注是转出代收货款,现在甲公司要开发票,这个要怎么处理?
老师,我这有个问题,应该甲公司收取相关物业费,但是收款时账户出现问题不能收款,所以我收到了乙公司账户上,现在账户好用了,可以相互之间转账汇款了,现在这个我应该怎么处理呢,
印花税22年跟23年的进项部分没有交。这个是不是要给滞纳金的啊。滞纳金是多少的啊
我们是小微企业,没有“以前年度损益调整”科目,在2024年9月,发现2023年度及之前年度的研发支出转入了主营业务成本(实际应转入管理费用-研究费用),于是在2024年9月补结转主营业务成本至管理费用-研究费用,使得主营业务成本为负(因为2023年末已结平,2024年初主营业务成本为0),管理费用-研究费用金额变多。但是在2025年7月,我在检查账务时发现2024年9月补结转分录有很多做重复了,于是我反结账2025年9月分录,将重复的几笔删除了,但是对所缴纳的企业所得税金额没有影响,因为改之前和改之后利润都是负的。请问有影响吗?目前在申报科技型中小企业,但是由于管理费用-研究费用高于成本费用而无法进行,该如何调整?
去年工资计提的比实际发放的少,那汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出的账载金额(计提金额)实际发生额(实际发放金额)税收金额(实际发放金额)对吗
你好老师,请问一下,我公司为装饰设计工程服务有限公司,现在没有劳务资质,能开劳务发票吗?
老师,因为差评收到的罚款应该怎么做账
在网上购买东西,找店家开了普票或专票,发票没有同货一起寄回,那发票可以直接在网上打印出来做账吗?
老师,上个月开出去的品名,库里不够结转,怎么赞估,数量和单价怎么确认
费用凭普通发票或专用发票(税务局才认可),但现实去店里买的东西,店家没办法开增值税普通发票和专用发票,只手写发票和盖店家名的章,这样的手写发票能做账吗
单位车卖给个人需要交什么税
我有一个问题,A、甲公司以所持丙公司20%股权(具有重大影响)交换乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股权(未达到重大影响)换取丙公司的一块土地,A和B谁才适用 非货币性资产交换准则 ?
乙公司委托甲公司代收我公司相关款项吗?账务处理是这样吗: 乙公司: 收款时 借:银行存款 贷:其他应付款; 付给甲公司时:借:其他应付款; 贷:银行存款 甲公司: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税额-增值税(销项税)
同学你好 对的 是这样的
老师,还有一个问题,老师丙公司给乙公司公对公支付甲公司的代收款项,这个给丙公司发票怎么开呢?是甲公司给开还是乙公司给开啊?
同学你好 这个不给病公司开发票 应该开给乙公司的
然那丙公司的发票怎么办谁给开呢?
同学你好 丙公司不收发票 乙公司给丙公司钱
老师,丙公司是商户,需要给甲公司付款,由乙公司代收了,丙公司支付了款项需要发票进行账务处理,现在是应该甲公司给开发票还是代收款的乙公司给开发票呢?
同学你好 甲公司给丙公司开发票
老师,丙公司公对公把钱打给了乙公司,然后甲公司给开具了发票,这样丙公司的发票和现金支出不是一个公司这样可以吗?需要我甲公司给出具什么材料吗?
同学你好 这个可以的