你好 你可以看看 :成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费; 费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出. 两者区别: 1、内容不同.费用包括生产费用、管理费用、销售费用和财务费用等.工业企业产品成本只包括为生产一定种类或数量的完工产品的费用.不包括未完工产品的生产费用和其它费用. 2、计算期不同.费用的计算期与会计期间相联系,产品成本一般与产品的生产周期相联系. 3、对象不同.费用的计算是按经济用途分类,产品成本的计算对象是产品. 4、计算依据不同.费用的计算是以直接费用、间接费用为依据确定.产品成本是以一定的成本计算对象为依据. 5、帐户和原始凭证不同.费用是以生产过程中取得的各种原始凭证,账户是生产成本等.产品成本是以成本计算单或成本汇总表及产品入? 6、总额不同.一定时期内,费用总额不等于产品成本总额.因为两者的内容和价值量不同.产品成本是费用总额的一部分,不包括期间费用,和期末未完工产品的费用等. 7、作用不同.费用指标,分析其比重,了解结构变化从而加强费用管理等.产品成本指标,一是反映物化劳动与活劳动的耗费,二是资金耗费的补偿,三是检查成本和利润计划,四是表明企业工作质量的综合指标.

开发成本间接费用和开发成本——开发成本间接费用 有什么区别
费用和成本有什么区别?
费用支出和成本支出有什么区别?
辅助生产成本和制造费用有什么区别?
成本和费用有什么区别,做账时如何区分?对税有什么影响吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
工业制造企业,本月收到一张普票,购买洗衣机,借:制造费用—洗衣机费 贷:库存现金 不知道是不是这样账务处理,请老师指导一下,感谢
你好,这个费用是跟车间生产相关系的吗?还是
为生产工人购买使用的,价值1000多
你好,可以进入制造费用。
借:制造费用—洗衣机费 贷:库存现金 请问就做这一笔分录吗?还需要做结转制造费用吗? 借:生产成本 贷:制造费用—洗衣机费 不知道需不需要做结转?也不知道结转是不是对的?有错误请老师指出
你好,您的分录是对的,没有错误。先计入制造费用,最后要结转到生产成本。
生产进出口企业,销售出口产品时有几个账务处理步骤?
好,和内销是一样的。要确认收入和应收账款。
收款和结汇也要分别做账吧?涉及的汇率差额是不是和结汇时一起做分录?
社会和结汇要分别做分路蝴蝶差异要通过财务费用
汇率差额计入财务费用—汇兑损益,这笔分录可以和结汇的时候一起做一张凭证吗?如果实际结汇金额比记账时汇率低了,是不是这样处理? 借:银行存款—人民币 借:财务费用—汇兑损益 贷:银行存款—外币
如果业务很少,就一两笔可以这么做。
借:财务费用—汇兑损益实际是个负数,月底出报表这个负数在财务费用的借方,这样怎么结转做账?还是都归集到本年利润,借财务费用贷本年利润,是这样做吗?和正数是一样处理吗?
和正数一样的处理方式,都要结转
财务费用负数不需要单独做另外的一笔账务处理吧?比如转到应收账款里面去,有这个规定吗?还是正常和管理费用销售费用一样月末直接结转到本年利润为零就可以了,是这样理解吗?
你好,财务费用负数和正数处理的方式一样,都需要结转到本年利润科目,这个是正常的账务处理。
好的,有点懵,总觉得是亏损,要做其他处理。如果像您说的和正数处理方式一样,那我就不多想了,正常月底结转到本年利润就OK了
是的,是的,这都是正常账务处理,你像平时的利息收入也是这个道理。