您好,同学,怎么没有表4呢
老师,航天信息服务费300元,需要填写增值税减免税申报明细表,还有表四。以及主表23行填写300。 如图
航天服务费报税的时候填哪里?没有表四,是不是直接填增值税减免申报明细表里
航天信息服务费300是填在增值税减免税明细表吗?主表是反应在主表哪一栏
先进制造业进项税额加计抵扣如何做
老师好,我单位销售空调,找人打孔,对方给我单位开发票30,我单位再给客户开发票70,应该怎么做账
老师,我家作废了一张1月份的普票,之后开的都是专票,就是报增值税的时候附列资料1第三行是不是应该是负数
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
公司买手机记入的是管理费用招待费税可以抵扣吗
对方公司花钱请我们设计公司派人去现场指导对方施工,这种应该开什么发票?
请问老师,这个是哪里来的数据,我查回勾选的时候看不到这个,抵扣也没有
老师 我们业务出国 在国外定的酒店开的发票是国外给开具的发票 拿回国报销 我们能用吗发票。税前能扣除吗
法人,上保险,不报个税,可以吗?做账怎么做
老师,员工出差住宿费专票进项税可以抵扣吗?得需要什么手续
表四填哪里
截图给我看下呢,同学
可以看到吗
您好,同学,填在序号1里面的
这个选最后一个其他吗
您好,同学,不需要动它啊,不是有增值税技术维护费吗?
我不填,主表不显示
也不显示减免啊
主表自己填?
您好,同学,是填在这张表里哦
把金额填在第一行即可
减免性质代码及名称选择什么
不是一张表啊!您这个填的是什么呢?
在“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”行中,本期发生额列填入“280”即可哦,不需要别的操作哦
不填减免表,主表带不出来
不需要主表带出来哦,就那张表就可以了,附表4即可
主表不带出来,怎么减免的? 我的应交税费并没有减免啊
首先,航天服务费不是填在增值税申报表附表二,而是应该填在增值税申报表附表四税额抵减情况表,同时在主表上填写有第23栏的应纳税额减征额.当月没有应交增值税可以抵减的话,可以以后月份抵减. 增值税申报表附表四:第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费,第2列本期发生额填入发票金额,第4列实际抵减税额填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵).
当月不可以抵扣,下月才可以抵扣?
在你们网站搜的答案
本期实际抵减税额那列填上就是的,可以抵减了,期末无余额
如果当月不抵扣,不需要天减免表。当月抵扣,填减免表。是这样吗
当月不抵扣,那么本期实际抵减税额那列填0,如果抵扣就填280数字