您好,同学,怎么没有表4呢

税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
交了280的航信费,填增值税减免税申报明细表,是填减税项目还是免税项目?然后,应该添加哪个?
金税盘服务费减免税,是先填表四,然后增值税减免申报明细表,最后在主表的23行填写吗,主表没有自动跳出来减免金额,手动填写的可以吗
老师,航天信息服务费300元,需要填写增值税减免税申报明细表,还有表四。以及主表23行填写300。 如图
航天服务费报税的时候填哪里?没有表四,是不是直接填增值税减免申报明细表里
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
表四填哪里
截图给我看下呢,同学
可以看到吗
您好,同学,填在序号1里面的
这个选最后一个其他吗
您好,同学,不需要动它啊,不是有增值税技术维护费吗?
我不填,主表不显示
也不显示减免啊
主表自己填?
您好,同学,是填在这张表里哦
把金额填在第一行即可
减免性质代码及名称选择什么
不是一张表啊!您这个填的是什么呢?
在“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”行中,本期发生额列填入“280”即可哦,不需要别的操作哦
不填减免表,主表带不出来
不需要主表带出来哦,就那张表就可以了,附表4即可
主表不带出来,怎么减免的? 我的应交税费并没有减免啊
首先,航天服务费不是填在增值税申报表附表二,而是应该填在增值税申报表附表四税额抵减情况表,同时在主表上填写有第23栏的应纳税额减征额.当月没有应交增值税可以抵减的话,可以以后月份抵减. 增值税申报表附表四:第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费,第2列本期发生额填入发票金额,第4列实际抵减税额填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵).
当月不可以抵扣,下月才可以抵扣?
在你们网站搜的答案
本期实际抵减税额那列填上就是的,可以抵减了,期末无余额
如果当月不抵扣,不需要天减免表。当月抵扣,填减免表。是这样吗
当月不抵扣,那么本期实际抵减税额那列填0,如果抵扣就填280数字