对的,是的,你的固定资产是什么时间到的?
请问老师:我公司今年9月才收到7月购进空调、电脑台的普通发票,同时9月30号支付购进空调、电脑台货款。那空调,电脑台入账日期以发票日期7月10号为准吗?7月的:借固定资产 贷:应付账款;8月开始计提折旧,9月支付款:借应付账款 贷银行存款。 是这样处理的吗?
大型营销公司在每个月底调整其账目。可获得的资料如下。(1)12月1日获得银行存款,该贷款在12月1日的应记利息为1200元,(2)公司办公楼的折旧年限为25年,2001年以33万元的价格购买。(3)12月应季但未开票的收入为64000元。(4)3月1日,该公司支付1800元续签一份为期12个月的保单,全部金额被记录为预付保险。(5)在开展为期六个月的市场营销活动之前,该公司从国王饼干公司获得了14000元,整个金额最初被记录为不劳而获收入,截止12月31日,公司实际赚了3500元。(6)公司的政策是每周五发工资,由于12月31日是周三,薪金方面的应计负债为2400元。记录2016年12月31日必要的调整日记账分录。
固定资产22年8月购入,但是由于分期付款形式购入,所以发票是分三次开齐的,22年8月开一次,11月开一次,23年2月开一次,5台设备,每次开都不是整个一台机器的台数,但是去年8月开的发票已经计提折旧了,22年11月开的发票还有23年开票的发票如何记账做折旧
6.30日开票购买1台电脑,当年折旧从7.1开始折旧。但是7月才记账和付款固定资产。折旧是看开票金额还是记账金额。是不是按照开票日期和税务是一致的不需要调整比较好。购买日期填开票日期还是付款记账月份。
老师好,公司近两年没有业务,没怎么开发票,去年年底买了一辆车,130多万,发票日期22.12月份的,我把账记在今年3月份,计提折旧从4月份开始计提可以吗,还是需要补计提1-3月的,同事说不用补
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
21年的事情,离职了不好问。
就当开票日期吧,折旧按开票日期折的。
可以的,可以这么做的。