你好,固定资产实际是销售了,还是报废了呢?

老师好,我们单位有一批货已经卖出,并开具相应发票确认了收入,但现在因为合同约定的价款是浮动价,现在要调减收入,请问开红字发票的话可以不带数量,只冲金额吗?带数量是属于销售退回情形,与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧?
老师你好,我们单位要注销,由于之前的固定资产没有计提折旧,现在只能按照视同销售来处理,但是这样就相当于是平价销售,账务如何处理才能符合税法的规定来确认收入
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
请问公司购买车辆,车辆购置税怎么入帐
老师,货物运输收款凭证能否在企业所得税前扣除
提问:前面几年获得的政府补助,我是借:银行存款100 贷:营业外收入-政府补助,那么今年退回去该怎么做账
购买超市购物卡实付3900,发票4000,送客户购物卡面额4000,怎么做账
帮我看看怎么处理,产品成本完工这块,结转时,借 主营业务成本,贷 生产成本-人工,贷直接人工,贷直接材料。。由于公司还有纯加工收入。。。现在我觉得生产货这部分所有的人工都太少了想按需求金额直接加上去,改怎么处理。
老师,法人从公司借钱,有没有时间限制,要注意什么
你好老师,建筑劳务公司小规模,可以开包工包料的发票吗?怎么开,劳务费和材料款可以开在一起吗?
小规模纳税人建筑企业异地经营需要预缴税款么?
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想开免税请问老师,农业公司开旋耕服务,免税吗
现在要注销,做清算,要求资产清零。实际上没有销售也没有报废,但是现在只能按照视同销售来处理,但是没有差额,应该如何做收入
你好,可以按平价销售处理,这个是固定资产清理,不是收入
那就是借:固定资产清理 贷:固定资产,借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费_增值税。我们是小规模纳税人,销售固定资产时按照3%计税还是按照1%计提增值税
我们是民办非企业,由于注销要做清算,所以审计那边告诉我们要按照视同销售来处理,如果不按照收入来处理的话,那么会不会涉及的税收风险
你好,小规模纳税人,销售固定资产时按照3%的征收率减按2%缴纳增值税
那你的意思是直接按照处置固定资产处理,如果没有利得或者损失话,吧固定资产处理完了就可以,不需要做收入。分录是借:固定资产清理 贷:固定资产。借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费_增值税,对吗?
你好,这个是固定资产清理,不是一般的收入
如果按照视同销售的话,上面的分录也是合适的,对吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。