你好,不晚的,先申报印花税的

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师,股权转让协议约定,公司前期的应收,应付款均是前股东的。现在应付账款前股东一直不支付,我担心后期公司面临被起诉的风险,这种情况除了催他们付款(机率很小)外,我要怎么做才能把这个风险规避到最小?我想让他们签份协议,并要求他们自己发函通知债权人,这样有用吗
老师好!之前我在房开公司上班,在2022年3月份开始我-直告知过老板要辞职,让公司找人来对接工作,可老板一直说找不到人为理由。我在2023年1月份已经在其他地方上班,在这期间老板也还打电话让回到公司整理文件给其他人。可公司的转账回单及统计发放拆迁户过渡费这些新来会计不接。从去年6月份我就没去公司了,可票据到今年5月份才有人肯来接手。公司到现在欠我2年多的工资未发放,问老板结算工资,可老板说没钱。而且也不想签工资欠发证明。他l说等几天变更法人后由新股东来签,我说是交接去年的东西,怎么是新股东来签,有这样的说法吗?老师清问一下现在怎么处理这工资未发的事?
老师,咨询股权方面问题,我公司注册资本600万,开始有两个股东甲和乙,经查,成立初期银行进账单显示甲实缴56万,乙实缴24万,后我接手后看公司账上有两个股东,老板甲说 乙已经撤了,实际现在是甲自己实际出资了80万,给我了一份股权转让协议,还说工商都变完了,我就调整了账上股东的实收资本变成一个人了,也去税务缴纳了印花税,按每人240000×0.0005×50%=60元,现在老板股东甲要将他手里100%的股权转给他母亲95%,自留5%,可是工商系统显示:公司是甲100%控股,但是只出资了56万,那个24万转过来的股权没体现。现在一头雾水,不知道如何操作。 问题:1.现在要怎么变工商实缴从56到80? 2.股权转让也还需要先到税务缴纳个人所得税和印花税才可以在工商办转股,什么情况下可以不交个人所得税? 3.实际股东转让金额,平价和溢价怎么写好,怎么做合理? 问题有点长,谢谢老师了
老师你好,我们是建筑挂靠公司,请问2020年的时候个人股东股权做了转让,工商当时已变更的,一直没有做税务变更,第一问如果现在做税务变更是用已当时上季度的财务报表还是现在的上季度财务报表?第二问、财务报表上体现有实缴资本2000万(注册公司时是通过财务公司走账验资过的,后面通过个人抽走了这笔2000万实收资本的),财务报表上又有虚的未分配利润200万,其他应付款—转股这个股东贷方50万,公司没有还他这个款,转股协议上签的是新股东给旧股东22万完成转股协议,印花税和个税应该怎样算?
工商年报的纳税总额包括企业代缴的个人所得税吗
4月的工资5月底发6月初报个税,我算个税的时候忘记扣除专项附加了,导致工资里扣除了84.23的个税,我现在报个税,个税系统有专项附加扣除,我如何把本次的税费交上,以后让他自己汇算清缴退回
老师,请问一下公司工资申报老板一个人,老板吃饭还有买衣服能方职工福利费嘛
老师您好,我公司2015年7月购进一辆汽车,当时是小规模纳税人,进税没抵扣,现在是一般纳税人,现在这辆车出售了,适用2%的税率吗?
老师,麻烦问下,固定资产处置当时没有计提销项税额,是不是只能更正之前的报表
老师,请问一下月末计提食堂餐费的会计分录是什么,借管理费用,贷:其他应付款,但是其他应付款是负数是什么原因,怎么调整?
新能源汽车三电系统评估报告技术服务:基于乙方自研的新能源汽车三电系统评估方法、评估模型,乙方将协助甲方建立新能源汽车三电系统评估报告服务体系,明确甲方在新能源车三电系统的运行数据采集字段和采集要求,为甲方提供新能源汽车三电系统评估报告。 我司为甲方,以上是合同里约定的内容, 请问老师,我们应该开什么具体业务才合规呀
老师,我们想做股权转让,5.19老板自己个新股东签了股权转让协议,他又不说签了,后面又不想转了,后面又想转了,就卡卡所有资料整了,今天才发现没报印花税,我今天才申报,会不会算逾期啊? 原股东是单位,新股东是个人
我单位自种蓝莓,如果和批发市场达成代销协议的话,税务方面有什么需要注意的吗,我们自产自销是免税的,代销单位跟我们签合同根据销售金额的6%抽成
老师,幼儿园两块收入,一块是免税的,一块是伙食费不免税,我现在全部收专票,这个免税的部分收得这个专票是如何处理好呢?是直接进项转还是不抵扣?