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老师,麻烦问下,固定资产处置当时没有计提销项税额,是不是只能更正之前的报表

2026-06-08 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-08 11:01

是的 最好是更正处置当期所属期的申报表

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是的 最好是更正处置当期所属期的申报表
2026-06-08
你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。
2022-09-20
您好,1没问题,2是按处置之后金额
2022-03-24
您好,分录如下,报增值税以下图的  固定资产清理 来申报,税率 13% 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理  贷:资产处置损益 (或分录反方向)
2024-05-24
同学你好 多7.下列固定资产中,不计提折旧的固定资产是()——ACDE A.单独作价人账的土地B.当月减少的固定资产C.未提足折旧提前报废的固定资产D.经营租人的固定资产E.当月增加的固定资产 8.采用划线更正法更正错误数字时,正确的做法是()——AC A.将错误数字全部撤销B.只划销写错的个别数码C.划销数字应保持原有字迹仍可辨认D.划销的数字应全部涂抹
2022-05-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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