你好,货物给你们了没有,给了的话应该是借库存商品,贷银行存款。

老师,公司法人办了一笔贷款,银行要求是直接汇款至供应商账户,现在收到贷款付款的供应商银行显示是法人个人的名字,这个怎么做账呢。
老师好,支付给法院的执行款专户的钱实际是应付给供应商的,请问记账时是直接冲减供应商的账户还是怎么处理呢
老师好,我们支付到法院执行款专户的款,实际是应付供应的款,这种是直接记:借:XX供应商 贷:银行存款 还是要怎么做好些呢
老师,我们付供应商款是借:预付账款,贷:银行存款。原来是买供应商的电机,现在付的这个款是对电机维修,怎么做分录?
老师你好,请问支付给供应商的法院执行款,法人个人直接存法院账户了,这个分录怎么做呢?
我是总公司的财务,分公司现在需要把所有材料交接给我,我需要问对方要具体的哪些材料
老师,我们对账的金额是8万,上个月发现前期对账多收了钱,有7万多,这次开票一次把7万开票时折扣出来,会出现问题吗,也就是本来该开8万的票,折扣了之后就开几千元,这样会出问题吗
您好,供应商企业已注销,前期已付的发票未开,工商系统登记的注销信息可以做为发票记账吗?
老师,如果这个月进项大于销项,按着同行业税负率去勾选进项去报税是吗?
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师好,企业卖车的收入80万填写企业所得税报表时应填在营业收入兰内还是营业外收入兰内
老师,在购买产品或者服务或者固定资产情况下,我们预付对方款项时,对方开了一张全额的专票过来,如何做会计分录?
就是我公司只是把屋顶出租出去,然后室内的还是自己用,这种要报房产税吗?
老师您好,我公司固定设备租赁,共两年(2024-2025年),跟客户约定固定设备就给客户了,我做固定资产清理,相当于租赁项目的成本,那我做分录时,结转成本,借:主营业务成本,贷:固定资产清理,老师可以这样做吗
增值税乘以1.12是不是算了附加税
是服务,已经提供了
借管理费用或者是主营业务成本,贷银行存款,你看一下这属于哪一年。
我们付款都是做预付的,来了票再冲预付
借预付账款贷银行放款,借主营业务成本等贷预付账款。