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2023年一季度,新政策前开了20万按3%税率发票,政策下来,按1%开票209950万,会计分录怎么做?电子税局申报增值税都是按1%带出了报表。还显示了209950超出了本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额207475.25的2%

2023-04-05 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-05 11:44

您好,是普通发票还是专用发票?

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快账用户1659 追问 2023-04-05 12:03

都是普票

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齐红老师 解答 2023-04-05 12:12

您好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税开票金额*0.01/1.01

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快账用户1659 追问 2023-04-05 12:15

那开具按3%税率20万,也是按1%来算增值税吗?分录也是按你上面那样写?

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齐红老师 解答 2023-04-05 12:18

您好,是的,最后都是按1%纳税

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快账用户1659 追问 2023-04-05 12:21

那发票开的20万是3%,都是按1%来算增值税,不用管发票上税额,按实际申报增值税来做分录,是这样?

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齐红老师 解答 2023-04-05 12:40

您好,是的,您的理解非常正确

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您好,是普通发票还是专用发票?
2023-04-05
同学你好,一般情况下,需要把普通发票的全额,除以(1%2B3%)来计算销售额,填写报表的。麻烦你试试,谢谢。
2023-04-09
您好,这个2%是可以去减免的
2023-04-06
不需要交增值税的,忽略这个提示就可以的。
2023-04-15
这个提示意味着您在适用3减1政策时,本期的实际应纳税额小于开具的1%征收率增值税发票的不含税金额;是不是数据填错了呢
2023-07-13
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