对的,是的,是这么做的

小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,如果季度总的销售额不超过45万,那么在申报时这部分销售额是否也包含在免税销售额栏目之内? 如果是包括在内,那么设计这个第7栏有什么意义?因为假如企业总的季度销售额已经超过45万,整个销售额就直接塡到第3栏了对不对?
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
如果我没有超30万,用在意小规模纳税人增值税3%减按1%的优惠如何填写申报表这个问题吗?是不是直接就填在10栏,自己生成3%到19栏就提交就好了
我们是开具5%发票的小规模纳税人(物业公司),然后增值税申报表这块,发现有个问题,就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报(自动显示3%,报的时候提醒按5%的那个税金数),现在发现,如果有不开票收入,或者代开预缴税金,就会导致报表免税金额自动按3%的显示,也能不修改报成功,这种情况有影响吗。好长时间这样了,平时也没有注意,系统能报,没提醒就没管了。
超过30万,我们才需要考虑减的2%的填写?
对的,是的,是这么做的