您好,同学,看余额表的期末数建账
你好,老师们,本年利润数据看看科目余额表哪个数据?
老师,请问根据余额表重新建账时,是看余额表上的哪个数据呀?本期数还是期未数?
老师,结转本来利润看科目余额表上的哪个数结转啊
老师录建账财务数据是怎看科目余额表
老师看科目余额表上面的哪个数据来建账
出口免费品视同内销计算销项税时,用报关单金额乘以汇率的金额是含税金额还是不含税金额
外贸企业,在日常工作中取得的物业进项啊,快递进项啊,高铁进项该怎么处理,能申请退税吗
请问汇算清缴,适用于什么企业?小规模和一般纳税人都需要吗
原来的股东退出来了,但之前的注册资本没有写实收资本直接挂的往来,这个股东的股份都退出来了,但现在要求把原来的往来改成实收资本,工商税务都改好了。这个怎么弄的
月计,累计用什么红线?
老师,我想问下,如果公司购入一台需要安装的空调,有空调发票和安装费发票,我可以直接两个发票金额相加,直接计入固定资产,不通过在建工程吗
怎么写,写出具体过程和说明
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
老师。我们是酒店,当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票,这样算不算重复做收入了
老师如果期初数据录错了,后面怎么更改
可以更改期初余额哦,但时间不能太久
多久可以更改
已经使用过这个科目了还可以更改吗?
比如您已经查看到错误了,最好就这个时间段更改掉
老师使用过了就改不了系统里面
那就重新启动新的科目加上(新),把之前的数据慢慢移到这个科目下面
希望我的回答对您有所帮助,请您对我的回答做出评价,谢谢!