您好 请问是否开具了专用发票跟普通发票

你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
对,显示普票金额不一致,但我查着是一样的呀
那您电子税务局不可以自己手动填写申报数据吗
他是这样的
是不是有这个免税的173000
你看一下是不是那个2%的减免税额没有填写
这个是那个吧
是不是免税的这个173000的问题
有可能,你试着调整一下
这个173000是给部队开的票,免税,我应该在哪个表调整
你当时是直接开免税的发票吗
对啊,是直接免税的
你要填写在免税销售额那边的
你看到,我给您发的那个图片了吗?我从诺诺发票上打印的那个实际销售税额和申报的税额差2分钱
申报表的第几个表里
第一个表里的12行吗
其他免税销售额
不对,在这行填不了
我们是分公司,我填在了8行,可以吗
你免税销售额那边没有数据阿
我手填可以吗
有数据啊
可以的,你手动填写上去的
还是不可以
这个免税的173000应该填在哪个表里的哪一行
你有把免税的写上去吗
啥意思,没看懂
旧是你主表那边的数字没有天上去的