您好 请问是否开具了专用发票跟普通发票
老师,我在申报增值税的时候提示这样的,开票软件开了不含税金额185666.81但是我申报的时候有未开票的销售额,现在提示不通过,咋办?
申报表中“期末留抵税额”与账上“应交增值税进项税额”的金额不一致,我查了一下,是有几张电子通讯费的发票,申报表加上了这个金额,但是账上应交增值税进项税额并没有显示(因为是普票),这种应该怎么处理?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
老师,我查着开票金额和申报增值税金额一样啊,但是申报的时候显示普票金额不一致,为啥
老师,申报增值税时显示发票存根联采集流程采集的发票金额与我报表申报金额不一致,那么我想问一下发票存根联采集的金额是开票系统的哪些?作废的不算吧?它这个金额含税还是不含税?我怎么样找出问题,我的入账金额和开票系统金额显示不一致
对,显示普票金额不一致,但我查着是一样的呀
那您电子税务局不可以自己手动填写申报数据吗
他是这样的
是不是有这个免税的173000
你看一下是不是那个2%的减免税额没有填写
这个是那个吧
是不是免税的这个173000的问题
有可能,你试着调整一下
这个173000是给部队开的票,免税,我应该在哪个表调整
你当时是直接开免税的发票吗
对啊,是直接免税的
你要填写在免税销售额那边的
你看到,我给您发的那个图片了吗?我从诺诺发票上打印的那个实际销售税额和申报的税额差2分钱
申报表的第几个表里
第一个表里的12行吗
其他免税销售额
不对,在这行填不了
我们是分公司,我填在了8行,可以吗
你免税销售额那边没有数据阿
我手填可以吗
有数据啊
可以的,你手动填写上去的
还是不可以
这个免税的173000应该填在哪个表里的哪一行
你有把免税的写上去吗
啥意思,没看懂
旧是你主表那边的数字没有天上去的