您好,同学,您得理解是正确的 记账的时候先记账 待认证进项税,等到根据税负勾选进项,再把待认证进项税转到进项税额

这个月的进项发票,我不确定是否认证勾选哪个,先记到待认证进项税中是吧
老师,进项税这块,收到进项发票时记入待认证进项税中,是不是得等进项发票认证勾选之后,根据勾选认证后的表里里的金额,把待认证进项税转到进项税中是吧
您好,每月勾选的进项与账上的进项是相等的是吗?如果这样的话,账上这月进项比较多的话,没有全部勾选,是不是记账的时候先记账 待认证进项税,等到根据税负勾选进项,再把待认证进项税转到进项税额,是不是这样啊?不是记账的时候直接记到进项税吧?
您好,之前账上每月的进项与勾选抵扣的都不一样,我从3月开始,先将收到的专票记到待认证进项税额,然后根据税负勾选进项,将待认证转到进项,之前的进项账上还有余额,这个是不是会一直留着啊?
老师,进项税额比较多如果我本期不想勾选认证去留抵,就做账时先去应交税费-待认证进项税额,需要抵扣的时候再转到应交税费-进项税额吧
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
您好,如果公司明细没有车辆,老板拿来汽油费发票,您觉得如何记账合适啊?老师
老板和公司签个免租协议哦,可以私车公用得,拿来报销
老师,您好,租金可以为0的是吗?税务局会同意吗? 还有,我想问下您,再公司名下没有车辆的情况,拿到的汽油费发票,怎么处理比较好呢?
租金可以为0的,不需要税务局同意的。 公司需要制定私车公用及费用报销等方面完善的管理制度,以便对此类业务有足够的制度依据和报销规则等。
您好,老师,现在没有完善的制度,没有租车协议,这种情况记账差旅费,业务招待费,职工福利费,如果是老板拿来的发票,怎么处理比较好呢? 还有就是给员工备用金,员工没有相应的发票,找来汽油费抵票,这种情况怎么记账比较好呢? 辛苦您了
您好,同学,那就签个租车协议啊,不然税务局查到会对公司有影响的。可以先计到福利费的 ,尽快把手续和制度完善哦 还有就是给员工备用金,员工没有相应的发票,可以找公交票、地铁票、打车票、餐饮费都可以报销啊,不要用加油票。