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老师,从22题开始解答一下,谢谢,比较急,金额和分录麻烦写一下
老师,麻烦解答一下,写出对应的分录和金额,计算期末余额,接手的老师请及时解答 比较急,谢谢
老师麻烦写一下分录和金额,谢谢,接手尽快解答,比较急
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老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
1.借:在途物质 300000 应交税费-应交增值税(进项税额) 39091 销售费用 2209 贷:银行存款 341300 借:库存商品 449000 贷:在途物质 300000 商品进销差价 149000
2.借:库存商品 100000 贷:在途物质 85000 商品进销差价 15000
3.借:银行存款 98700 贷:主营业务收入 98700 借:主营业务成本 98700 贷:库存商品 98700
3.借:主营业务收入 474500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)474500
5.进销差价率=1169100/(246015+4124500)*100%=30% 借:商品进销差价 1237350 贷:主营业务成本 1227350
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