您好,可以的,季度申报的时候是可以先扣除。

老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
老师好,我们1季度的利息发票有些没有收到,可以暂估到3月末吗?那样就可以税前扣除了吗?怎么做账务处理呢?
老师好!汇算清缴申报时,以前暂估无票的调增230000,都填到扣除类-其他,就会有黄色预警,这预警申报后税务局能不能看到?我想,调到“与收入无关的支出”里50000多,这样就没预警了,可以吗,哪种做法好一些?
老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税,因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
你好老师,年底我们还有好些贷款公司没给我们开利息发票,我可以做暂估入账处理吗?分录怎么做呢?
#提问#请问老师原来物业开票选的就是企业管理服务—物业管理服务,怎么今天开票就不能开让换成生产生活服务—物业管理,谢谢
请问老师,我公司收到购买厂房及办公楼的发票,我公司是入账 固定资产---厂房办公楼对吧,然后都需要缴纳什么税呢
请问老师,公司发给实习生工资,能否公户发一部分,现金在发一部分呢
是不是海南的公司都需要在工商年报那里填写报关信息?
老师好,请问甲、乙两公司,5/6汇甲公司1万,到6/2甲还乙公司1万,搞要怎么写好?
养鸡场两个工人工资记入成本还是费用
我们跟个人买的混凝土,对公支付,这样有什么税务风险?
客户抽到开业红包怎么做账啊
老师,您好。如果年中分红,导致。年末的资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润这个勾稽关系。怎么办?
出差点咖啡属于差旅费还是福利费?
怎么做账务处理呢?
你好,借,银行存款,贷,财务费用利息。
为什么是银行存款?我没有收到的呀,我说的利息发票暂估分录
您好,您是收到利息吗?还是要支付利息?
我们是先支付利息后收发票,我的意思1季度没收到利息发票那部分金额,怎么做暂估分录?
你好,这个是借财务费用。利息支出暂估贷银行存款等
不对啊,贷:银行存款的话,银行存款余额都对不上了,我们支付利息分录已经做了的
我们是先支付利息后收发票,我的意思1季度没收到利息发票那部分金额 你好你这个到底有没有收到发票嘞?发票金额包括了哪些?
我的理解是:借:财务费用~利息支出暂估 贷:应付利息暂估某某单位,次月收到发票,借:财务费用~利息支出暂估(负数) 贷:应付利息暂估某某单位(负数) 然后再正常处理,借:财务费用~利息支出 (正数) 贷:应付利息某某单位(正数)
你好可以的呀。你的分录这样做没问题。