你好! 麻烦你稍等一下,我看下
1、开了公户完了忘里面放了50、现在都是认缴制,那我这实收资本按50算?这报表也不好看?2、这筹建期有很多费用,我现在手里老板也没打过钱来,之前的费用都是老板自己报的,我都记到其他应付款里面了,之后老板往一般户里面放钱,我是记实收资本了,还是属于其他应付了?他现在资金也不是很多前期费用可能都不够,之后他每次给我钱,我记其他应付了还是怎么弄了?
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
老师,小个体户算利润,他们小老板计算利润的时候他是这样算的,老板叫净资产,就是账上有的现金存款+别人该自己钱+自己手机的货+应收的押金_应付款_一开始的投资款,他这样算出来的利润和我们利润表里的利润结果一样吗?
老师好,公司业务去年开始做,因为以前没账,老板不清楚自己投资了多少钱。现在要我核算。我用剩余资产+亏损反推投入资本,对吗?但中途他们又多次从公户收到的营业款里转钱出来做备用金账户报销。那这种公户转出来做备用金的钱,是所有者权益吗?如果单从剩余资产+亏损来推实收,投资金额是不是变大了?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
缴纳6月份社保和公积金怎么做分录
请问2020年注册的公司 现在工商是不是有个政策五年得实缴注册资金?
老师,去年做的暂估,今年不会来票了,也没有纳税调整,现在已经过了汇算清缴时间,还可以更正申报去调增吗,账上今年可以红冲吧?
财务总监交接一般交接些什么
你好!刚接手小规模纳税人做账,发现A公司的资产负责表里应收账款不对,应收账款是30万元,但其中10万元已经在同年开票并且收款了,询问上一手的会计人员没有按照银行流水与回单做账。所以导致应收账款还挂着30万元,在这个月我需要如何填写凭证呢?
汇算清缴A105050表,工资薪金支出,是不是指扣除个税、社会保险、公积金后,实际发放的金额。住房公积金和基本社会保障指单位承担部分金额对么?
老师,财管第六章中,变价净收入,不是税后的么,为什么还需要减去25%
客户下订单后,工程出对应的BOM表,老板需要核算材料成本和人工费,这个材料成本是不是可以直接让采购核算
员工请假一个月没有上班,但是公司规定超过一个月没有上班的话医社保自己承担,员工就直接转了医社保回来,人事直接把转回来的医社保这个当做补贴做进去,变成实发工资是0,这样申报个税是不是直接报交医社保的个人部分还是直接0申报呢?
老师你好,做暂估的时候价格是写进价吗?
因为应收账款+银行存款+现金+库存这些都是你自己的,应付账款和总投资是要付给别人的和已经投入的开支,两者相减就是大概的利润了。 老板这样看也是可以的!看老板要求!
那这样应收越多,预收也多的情况下也是不好的吧
你们是先收款后出货的吗?一般不是这个情况预收款不会很多的!这个只是老板想看的数据,影响不大的哈!
我们属于白酒销售行业,订货会客户会预存一部分
这个情况你可以和你们老板讲一下,如果他还是想看他要的数据你可以额外弄一个表给他看!问题不大哈!
祝工作顺利!好运常伴!