同学 你好 你的问题是。

永济市恒大机械公司2×19年4月份发生下列有关材料采购的会计交易或事项,根据所给资料,编制会计分录。1.从常州市永恒公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:圆钢10吨、单价3500元、价款35000元、税额4550元;货物由对方的运输队运输并收到开具的增值税专用发票上注明:运费2000元、税额180元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计41730元尚未支付。2.按照合同规定,填制金额为200000元的“电汇凭证”预付向万荣市庆丰公司购生铁款。3.上月已预付货款55000元向晋城市光庆公司购买的扁钢验收入库并填制“收料单”,合同规定运费由销售方负担,同时收到的增值税专用发票上注明:扁钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元,价税合计67800元,经审核无误后扣除前已预付的55000元外,余款12800元填制“电汇凭证”支付4.填制“电汇凭证”偿还上月所欠原平市光明公司的货款46800元。5.采用商业汇票结算方式向明远市永兴公司购入材料。❶收到的增值税专用发票上注明:槽钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额78
6.前向滨河公司购买材料所签发的一张金额为351000元的商业承兑汇票到期,用银行存款支付。7.收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元、价款72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。8.上述生铁的运输委托永济市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付。生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。永济市恒大机械公司2×19年4月份发生下列有关材料采购的会计交易或事项,根据所给资料,编制会计分录。
.采用商业汇票结算方式向明远市永兴公司购入材料。❶收到的增值税专用发票上注明:槽钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元;角钢30吨,单价3200元、价款96000元,税额12480元;❷对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费8000元,税额720元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已收验入库并填制“收料单”;❸价税合计185000元填开期限为6个月的商业承兑汇票。6.前向滨河公司购买材料所签发的一张金额为351000元的商业承兑汇票到期,用银行存款支付。7.收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元、价款72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。8.上述生铁的运输委托永济市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付。生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。
上月已预付货款65000元向沈阳市明清公司购进方钢验收人库并填制“收料单”,收到的增值税专用发禁上注明:方钢20吨、单价2500元、价款50000元,税额6500元;对方代垫并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元,价税合计59770元扣除原预付款后,余款5230元收到银行转来的“信汇凭证(收账通知)”.8,收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元,给数72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。9,上述生铁的运输委托光辉市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付,生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。这些怎么写分录呢
天公司2020年12月的供应过程发生下业务1.12月2日向新公司购入甲材料1200kg,单价50元,共计买价6万元,增值税进项税7800元。价税当即以银行存款支付,甲材料验收入库。2.12月7日向大工厂购入丙材料1000吨,单价90元,共计买价9万元,增值税进项税额为11700元。价税款当即以银行存款支付,材料尚未运到3.12月10日上向丙材料运达企业经检验质量合格验收入库4.12月16日向光工厂购入甲乙材料,其中甲材料2000kg,单价50元,计10万元,以材料1000kg,单价40元计4万元,共计14万元增值税进项税18200元材料尚未运到,款项以银行存款支付5.12月20日以银行存款支付上述甲材料,乙材料的运杂费1500元,按重量进行分配运杂费6.12月26日上述甲乙材料到达并验收入库,按其实际采购成本结转写出以上会计分录,并写出其后金额,一定要写金额!急
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。