同学您好,借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
加盟费用怎么开票?是按服务费来吗?
起因就是 这个公司股权划转,人员未划转过来,在这个公司缴纳了8月份个税,未计提工资费用,做调整分录,老师这个做啊
更正24年的会计报表,25年的一季度企业所得税是不是要更正
老师,我是做代理记账的,之前收到客户购买的一部手机的专票,做了抵扣,需要调出来吗?只有发票没有其他附件证明其用途
老师,我想问下我今年收入开了373.6万,增值税交了5500左右,由于进项多呢,所以交的少,这个税负率是咋算,我应该交多少增值税合适
A公司(主体出口公司我们的客户)跟他另外一家公司(无收入零申报),A公司23年产生的DHL国际物流票据11万多(倍佳那边接到账后未做处理),另一家公司24年到目前为止已经产生票据56万多,现在是想要怎么处理这个账目,有哪些可处理的方案
在长期应付款的明细报表中,知道期末本金,期末应付利息和一年内到期金额,如何计算1年及以上到期的金额
老师,问下催票是每个月都催发票吗,跟财务账核对的话
老师,一般ERP系统结账是月底哪一天,听说制造业对账都是每月25日是吧
宠物粮食,宠物玩具、宠物零食、宠物服装,宠物洗护用品,开票分别对应那些项目名称啊?
之前计提过这部分,是不还得冲费用呢?
同学您好,之前的账是怎样做的
付款时:借其他应收款 贷钱 计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷其他应收款,现在工资不够扣社保,需要员工交回这部分钱
同学您好,是的没错, 还得冲费用的 一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
好的,老师,谢谢
不客气,有空给五星好评。