同学,你好 工资社保分录正常做,和普通员工一样 个人支付进来的钱 借:银行存款 贷:营业外收入

老师,您好: 我想问下,公司员工休产假,没有发工资,公司给员工承担了全部社保公积金,这个工资表以及账务要怎么处理
员工请了病假,工资为零,但是社保没有停,其社保个人承担部分以现金交给公司,由公司代扣代缴,请问收到这笔现金的时候账务如何处理
请问老师,我公司有个兼职人员,只给交社保和公积金,那每月给申报工资吗
请问老师,我们公司有个兼职员工,没有工资,公司给代交社保和公积金,全额由这个个人承担,请问这个怎么申报及账务处理呢?
请问老师,公司有名兼职员工,给上了保险,但没有工资,请问怎样申报工资及账务处理呢?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
开工红包的做账分录如何操作。小面额现金支付的
他工资表里提现这个人吗
同学,你好 需要体现
那按多少申报?工资表实发工资就是负数了吗?
同学,你好 按0申报就行
那工资表实发不就体现负数了吗
同学,你好 你申报个税,填0就行
申报合税填0,那社保和公积金用填吗
同学,你好 都不用填
那这社保个人部分和公司部分全额入管理费用是吗
同学,你好 不是公司部分入管理费用
我的意思是社保个人部分和公司部分全额入管理费用-社保费,等个人转过来时在冲管理费用-社保费
同学,你好 嗯,那可以的
请问这种情况会存在挂靠风险吗
同学,你好 你正常做工资社保分录,就不会存在挂靠风险
社保个人部分和公司部分全额入管理费用-社保费,等个人转过来时在冲管理费用-社保费。这样就可以是吗
同学,你好 嗯,是可以的
您帮看下工资表是这样提现吗
同学,你好 嗯嗯,可以的