您好,那您红字冲回多计提

老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
老师,您好,我想咨询一下,我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销,报销费用的发票也跨年了,这个怎么处理呢?费用有几万块钱,这个费用,可以在本年1月份入账吗?
老师你好,我发现12月份有一笔费用多计提了,在1月如何处理?
你好!老师请问一下我公司2022年结账以后,项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办,是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去,2023年一月我一直没有敢结账
老师,请问2022年12月份给员工个税收入多报了500块钱,怎么处理?
老师,我们单位支付给个人的劳务费还未取得发票,支付给对方时是计入其他应收款-某人还是预付账款-某人比较合适?
公司股东个人购买的二手挖掘机怎么入公司账?
工资多发了500块钱,怎么退换给公司
请教一下老师,老板的朋友在我们公司买社保。但是他不在我们公司工作。而且工资表没有这个人的名字。会有什么样的一个风险?
老师,这个22年第二季度,所得税费用906.90元,滞纳金39.9元,方式放假做账是这样做的,我冲销后,怎么入账啊
异地预缴金额 次月申报手动填写金额 这个只填写增值税附加税不用的吧就是说手动填写扣税总金额还是只填写增值税呢
老师好,个人代开劳务费发票全年共6万,无其他收入,这样汇算清缴能全额退税吗
老师,我们公司有欠供应商的材料款。用我们不用的设备抵账了。这个需要做什么协议?是不是我们还要视同销售缴纳税?这个设备还没有入固定资产的
老师好,股权转让,所涉及的印花税是哪个印花税?税率是多少?谢谢老师
由于先进制造业增值税加计扣除的问题,也是税务系统问题,现在要平均调整到全年,请问产生的滞纳金一定要交吗?可以申请减免吗?问了12366说不能减免。
跨年了红字冲回也可以吗?未分类利润怎么处理呀老师
您好,是的,借未分配利润(红字),贷其他应付款等(红字)
这个福利费是2022-12月份计入的,可是计入多了,红字冲回处理后,未分配利润怎么做账呢?指教一下老师
您好,那您按错误分录,科目都红字,未分配利润直接结转了