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你好老师,2022年12月份我把一个管理费多计入了,这个该怎么处理为好?

2023-04-06 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 13:43

您好,那您红字冲回多计提

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快账用户8529 追问 2023-04-06 13:46

跨年了红字冲回也可以吗?未分类利润怎么处理呀老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:47

您好,是的,借未分配利润(红字),贷其他应付款等(红字)

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快账用户8529 追问 2023-04-06 14:07

这个福利费是2022-12月份计入的,可是计入多了,红字冲回处理后,未分配利润怎么做账呢?指教一下老师

这个福利费是2022-12月份计入的,可是计入多了,红字冲回处理后,未分配利润怎么做账呢?指教一下老师
这个福利费是2022-12月份计入的,可是计入多了,红字冲回处理后,未分配利润怎么做账呢?指教一下老师
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齐红老师 解答 2023-04-06 14:09

您好,那您按错误分录,科目都红字,未分配利润直接结转了

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您好,那您红字冲回多计提
2023-04-06
借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬工资。
2022-03-18
您好 请问个人部分应该是自己承担么
2020-09-14
你好,把多计提 的直接红冲就可以了
2020-02-27
同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以
2023-05-26
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