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老师你好,我发现12月份有一笔费用多计提了,在1月如何处理?

2023-01-25 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-25 14:14

该分录是怎么做的?

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快账用户2402 追问 2023-01-25 15:07

借:营业税金及附加181元,贷:应交印花税181元,实际是只交90.5元

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齐红老师 解答 2023-01-25 15:10

借:应交印花税 181-90.5
贷:未分配利润

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该分录是怎么做的?
2023-01-25
您好 发票金额跟凭证金额一致吗
2020-12-16
1月份回来后,正常冲销2020年12月的分录,再按正确的发票金额做账务处理。
2021-01-19
正常原分录冲减就是
2023-02-04
你好,把多计提 的直接红冲就可以了
2020-02-27
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