同学,你好,是的 ,你的理解是正确的 。

向甲方公司代交我方公司项目负责的罚款,我们该怎么做账?借:营业外支出,贷:银行存款,是对的吗,那么如何体现后期我公司应向我公司项目负责人收取这笔罚款呢
公司之前支付一笔货款,对方一直没有开票,现在要求对方开票,对方公司已停业不能开票了,现在这笔货款我们要做营业外处理,请问分录该怎么写?
老师,我们公司对公账户给对方对公账户付了保险费,对方不是保险公司不给我们开票,这笔费用该怎么做账吗?营业外支出吗?
一家物业公司收了一年的物业费收入做了借银行存款贷主营业务收入,但是6月转给另外一家公司公司经营,就支付了6个月的物业的给对方公司,这笔支出怎么做会计分录
老师我想问一下有一笔对方公司的罚款,做了账借营业外支出,贷银行,现在对方公司开具专票了服务费我该怎么做分录,冲减营业外吗?
小规模纳税人,有开普票和专票,按1%开票的。普票免税,有销售收入393.09(其中353.81是专票,39.28是普票)我做的借:银行存款397.05 贷:主营业务收393.09 应交税费-应交增值税3.96(按1%开票) 增值税报表申报后,其中专票算税是按1%收的,但是普票免费额里是自动跳的3%算的。那我做免税分录时是 借:应交税费-应交增值税1.18(3%的税率) 贷:营业外收1.18 还是做、借:应交税费-应交增值税0.4(1%的税率) 贷:营业外收0.4 还是我上面的都做错 了,那正确的应该是怎样的
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元,实际为12元,ERP公司10月退回1988元,当时借银行存款1988元,贷,其他应收账款/ERP1988元,12月员工报销垫付的2000元,款已付如何做账?
老师非盈利组织收到活期利息,是冲减筹资费用还是计入其他收入
老师您好,稳岗补贴返还我之前做的时候直接冲了社保,现在我想调整过来,当时是借银行存款,贷应付职工薪酬,应付社会保险费,现在领导的意思是把之前做的调整到未分配利润,这个应该怎么调整合适呢老师
小型微利企业有什么税收政策?
老师好,咱们现在个体户需不需要报税的?如何登记工商税务信息呢,谢谢!
试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
借服务费进项税然后营业外支出红字吗?
是的,你的理解是正确的,一正一负
老师我问一下有海关增值税缴款书怎么做账
借:库存商品(或原材料等科目)(买入价加关税)应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
完税价格是39085.69,税款是5021.14,当初挂的是预付5081.14现在收到这个海关缴款书金额怎么做呢
说错了税款是5081.14,当初挂的也是预付也是5081.14
借进项税5081.14 贷预付账款5081.14
库存商品不写了吗
写啊,经济业务涵盖的科目都需要写分录。
那老师你不是说借进项税5081.14 贷预付账款5081.14吗,没有库存商品的事啊
同学,你得把业务内容说具体了,我才能写出分录。 借库存商品 应交税费~应交增值税进项税 贷预付账款 应付账款
就是我们是商贸企业买的国外的产品产生的海关关税
是的,就是上面的那个分录了,预付只是付了部分货款,所以还有未付的货款记入应付账款
好的那库存商品金额和进项税写多少呢写哪个金额呢
你把海关缴款书拍给我看一下
就这个,老师
借:库存商品 67373.76 应交税费-应交增值税(进项税)8758.59 贷:预付账款 5081.14 应付账款 71051.21
67376咋算出来的呢,之前未挂应付。
你的库存商品合计的数啊