同学,你好 嗯嗯,是的
老师好!我们是施工单位,已于2019年向建设单位开具了200万的工程款发票已收款并结帐,2021年1月建设单位给 我们施工单位发过来一张工程结算审查表工程款审定金额人180万,也就是建设单位多付了20万元,要求我们返还,请问老师 ,我们应该怎么办?
老师,去年由建设单位代施工单位付了一笔材料款,建设单位的分录:摘要,代XX公司支付材料款,借:其他应收款,代:银行存款。施工单位未入账,商家也没开票,如果在今年开票再拿给施工单位入账可以吗?
建设单位将工程发包给施工单位,建设单位购买部分材料给施工单位,工程价格100万元,建设单位提供20万元材料,施工单位开具80万元发票可以吗?
我单位是施工单位,建设单位代我们单位付给材料商的材料款,有付款委托书,收到材料商的发票以后怎么做会计分录
一个工程合同有建设单位 总包 施工单位,如果施工单位按工程款全额开9个点发票给总包。 第一种:其中30%工程款总包要求劳务公司代发人工费,并要求施工单位交管理费给劳务公司,劳务公司开发票给施工方。这样合理吗? 另外一种:30%工程款总包代付人工费方式支付给施工单位的员工,并要求施工单位再提供这部分劳务发票,这种要求合理吗
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
这20万元需要施工单位认可吗?需要办理什么手续?
同学,你好 有发票就行了
申报财政奖补资金有影响吗
同学,你好 没有影响的