你好,3月份有购进业务,印花税是4月份申报缴纳,不需要计提的

                董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
我们目前没有核定,按次申报也是4月份申报吗?不需要计提 借:管理费用-印花税 贷:银行存款 ?
你好,按次申报,是发生了次月15日之前申报。 缴纳印花税,借方是 税金及附加 科目
借:税金及附加 贷:银存
你好,是的,缴纳印花税 是这样做分录
如果印花税是4月份缴纳,是不是3月份就不能在所得税税前扣除它?
你好,是的,是这样的