你好,,可以记入固定资产的。
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
我们单位的土地是租赁政府的,按年交租金这样子,然后在土地上建设了厂房和办公建筑物用于经营生产,属于制造业,没交过房产税,老板认为我没有房产证为啥要交房产税,现在是我们厂房有一部分被租出去了,对方单位要求开租赁费发票,一旦开了租赁发票,税务就应该可以稽查出来,我们需要补缴房产税,我想有啥政策文件能说服老板把这个房产税给交了
就是我们单位为了扩建生长线,在厂区内打了地坪 这个归属于什么科目?
老师,单位租赁政府部门的厂房和设备来生产经营,属于一般纳税人工业企业,现在厂区内原有的路不是很符合我们的生产要求,等于说是我们自己出资改扩建吧应该算,现在我们要把这个路有些地方加宽,还有些地方没有硬化的都按照需要打地坪,大概有六千平米的地方,这部分费用大约需要七十五万左右。这个费用我要怎么做账啊老师,谢谢
假设企业的比较小的建设工程(政府口头批准),目前因为涉及到土地手续问题有待其他机关单位解决未果,意味着这个工程项目有可能属于违规建设。他单位解决不了有推平的可能性。我们目前是归集在费用科目的,年内若有望解决转为资产操作。首先这样操作可以吗?建设基本是小型可移动设备还有基础建设不可移动有拆除风险的设施构成。如果不合适应怎么处理呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
要是不计入固定资产计入长期待摊费用也行,然后摊销计入成本费用的。
是这样的:我们有2家单位,实际都是由一个老板控制的,现在就是我们以前很早的 那个单位准备进行注销,但是我们的土地证确是原来的单位所有,完后老板为了规范经营特此又成立了一家单位,这家新成立的单位准备继承元老单位的所有业务...但是我们新成立的这家单位没有固定资产,这次扩能的生产线所需的地坪发票却开到了新单位 ,新单位对于这次打地坪所需的商砼专票如何处理?
您好,您发票需要和合同对上,如果和签订合同的那一方对不上,发票开错了,要退回重开。