同学您好,可以补认证抵扣的

公司2019-2021年好多进项发票没抵扣,没记账,都只有付款分录,现在要怎么弄?
老师,2019年好多进项发票找不到,也没做进项发票分录,只做付款分录,现在是否可以在税务平台里打印发票,在今年做账可以吗?分录要怎么写?
老师你好,昨天的问题没有讲清楚,再问一下。一般纳税人,主要销售农机,刚开始的时候销售过履带,后来因为卖给个人,不需要开票,就没有开过票。2019年被税务查出2017年之前的好多履带专票进项票没有入账,被查之后入账了,导致现在履带库存虚多,而且没有进项税可以抵扣(可能因为是2017年之前的专票没有认证过,现在抵扣平台也没有这些进项税)。现在只有库存,没有进项税可以抵扣。现在无票收入申报的话只能全额交税?好多年没有开履带发票,现在无票销售的话会引起税务查账吗?
对方公司在2019年时开了全额发票,当时我们只支付了合同应付款部分的钱,剩余的款项一直没有付,现在因项目暂停,尾款一直没付,对方要求发票退回。发票当时已抵扣,现在应该怎么处理?部分金额又应如何红字冲红?
老师你好,之前我们单位是代理记账公司弄的。22年时候有付一笔5万元的款,发票没有收到,代理记账公司没有挂这笔往来出来。现在收到发票了,我要怎么做账啊
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
那缺的分录是补在今年对吗?
勾选平台有这发票,可是找不到抵扣联和发票联了,2019年购买的,都联系不上了,怎么弄?
都联系不上了,那就不能抵扣
那分录怎么写
借:以前年度损益调整- X 科目,贷:应付账款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
老师,2019年只做了借:应付账款贷:银行存款,没做进项发票分录,那现在找到发票了,能反结账2019年的账补上分录吗?还是在这月补上之前分录,分录怎么写?
是在这月补上之前分录,借:应交税费应交增值税进项税额,贷:利润分配-未分配利润,
老师,那应付账款期末借方有余额,挂了几年了没发票。那现在找到发票,你写的分录是不是还少这笔分录借原材料,贷应付账款,应交税费-应交增值税?不然应付账款期末余额还是挂着,借方原材料表增加,可原材料2019年就用完了,这怎么弄?
前面都已经成为成本费用,影响了损益,所以进的是利润分配,未分配利润
那这家应付账款余额在借方,不平就一直挂着?
一样入了未分配利润。借:应交税费应交增值税进项税额,应付账款贷:利润分配-未分配利润,