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Q

公司2019-2021年好多进项发票没抵扣,没记账,都只有付款分录,现在要怎么弄?

2023-04-06 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 19:17

同学您好,可以补认证抵扣的

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快账用户3047 追问 2023-04-06 19:24

那缺的分录是补在今年对吗?

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快账用户3047 追问 2023-04-06 19:26

勾选平台有这发票,可是找不到抵扣联和发票联了,2019年购买的,都联系不上了,怎么弄?

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齐红老师 解答 2023-04-06 19:42

都联系不上了,那就不能抵扣

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快账用户3047 追问 2023-04-06 19:49

那分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-04-06 20:05

借:以前年度损益调整- X 科目,贷:应付账款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户3047 追问 2023-04-06 21:34

老师,2019年只做了借:应付账款贷:银行存款,没做进项发票分录,那现在找到发票了,能反结账2019年的账补上分录吗?还是在这月补上之前分录,分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-04-06 21:40

是在这月补上之前分录,借:应交税费应交增值税进项税额,贷:利润分配-未分配利润,

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快账用户3047 追问 2023-04-06 22:01

老师,那应付账款期末借方有余额,挂了几年了没发票。那现在找到发票,你写的分录是不是还少这笔分录借原材料,贷应付账款,应交税费-应交增值税?不然应付账款期末余额还是挂着,借方原材料表增加,可原材料2019年就用完了,这怎么弄?

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齐红老师 解答 2023-04-06 22:25

前面都已经成为成本费用,影响了损益,所以进的是利润分配,未分配利润

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快账用户3047 追问 2023-04-07 06:56

那这家应付账款余额在借方,不平就一直挂着?

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齐红老师 解答 2023-04-07 08:09

一样入了未分配利润。借:应交税费应交增值税进项税额,应付账款贷:利润分配-未分配利润,

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同学您好,可以补认证抵扣的
2023-04-06
你好,发票丢失的得去税务局报备,发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账抵扣, 这个具体的是什么业务的?
2023-04-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-07
借:进项 贷:成本费用类科目
2026-01-16
项目部把当时确认应付账款的分录冲了即可。
2023-12-11
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