不是真实业务,开发票,就属于虚开发票,违法的
老师您好!请教个问题,如果对方是个体工商户,要求我公司给他开专用发票,我方是否可以拒开,因为我记得个体户属于个人,不属于公司,是不可以开专票给他的
那我就问一个问题,一个项目,需要料工费,那么有两个方法,第一是直接向供应商买材料直接发给施工现场,发票开给挂靠单位。第二,把材料购进来我们自己的公司,然后再卖给施工单位。第二种方法是不是牵扯到重复缴税了?
请问老师,公司让销售员以销售员个人名义注册了个个体户,那这个个体户可以给我司开票吗?因为销售员是我公司名下的员工,这样会不会有问题?
第一个问题就是刚刚问那个可不可以用个体给我们公司开发票, 第二个问题,个体工商户是五金建材销售的,不是真实业务。
公司是一般纳税人,主营卖鸡蛋的。从供应商那里买鸡蛋,然后再销售出去。因为可以不交增值税,所以取得的发票没有要求是吗?专票普票都可以,是吧?这是第一个问题。第二个问题就是我们卖给客户,开具的专票和普票的税率是多少?
老师我们公司是提供赛事服务的,这个活动在外省,需要在外省预交税款吗?
老师,我问下小微的300人是从哪取数的呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?