您好,1.印花税也没有多钱,现在申报也没事 2.如果一定要去税务大厅补申报到12月,还要更正4季度的季度所得税报表,还要缴滞纳金
本公司一般纳税人小微企业,是服务的公司,现在是季度申报报税,印花税显示也是季度申报了,但是4月和5月的印花税都在前两个月给报了,这次季度申报印花税只申报6月的印花税数据可以吗,还是印花税必须按照系统认定的季度申报去申报
去年4季度的印花税申报少了,现在有什么补救办法
2季度申报印花税时漏报了8万元的印花税,现在还可以补报么?主动去税务局补报会有滞纳金么,会影响信用评级么
今年2季度印花税少申报了,要怎么补救 可以现在跟三季度一起补报吗
老师,个体户24年第4季度开票超30万了,需要全额缴纳增值税,现在有补救办法吗
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
直接在今年1季度申报就是了对吗,去年开的发票,没有合同,按照发票金额申报吗
您好,哪个公司都有漏报一点印花税的,没事的,印花税是按不含 税金额申报
好的,谢谢,主要是一点都没有报,这种还是今年报上去比较好吧,因为之前不知道
您好,没事的,怎么说呢,现在去补12月和以后发现我们漏报了效果一样的,都是滞纳金,不如赌一下发现不了